Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFB/22/0002 internet vežiak Stredná odborná škola 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 07.01.2022 20.01.2022 Faktúra
DFB/21/0539 EK PP277CK Stredná odborná škola 42077133 AUTONOVA s.r.o. 31649513 632,02 € 04.01.2022 20.01.2022 Faktúra
DFB/21/0534 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 325,76 € 07.01.2022 20.01.2022 Faktúra
DFB/21/0538 revízie výťahu za rok 2021 Stredná odborná škola 42077133 Šoltýs - výťahy, s.r.o. 36208655 345,60 € 10.01.2022 20.01.2022 Faktúra
DFB/22/0012 mzdové centrum - ročný prístup Stredná odborná škola 42077133 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 31592503 349,20 € 17.01.2022 20.01.2022 Faktúra
DFB/22/0003 antig. testy Stredná odborná škola 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 125,00 € 07.01.2022 20.01.2022 Faktúra
DFB/22/0021 sada nálepiek - logo EÚ Stredná odborná škola 42077133 Ing. Jozef Šivec - Webing.sk 45412171 24,34 € 20.01.2022 25.01.2022 Faktúra
DFP/22/0002 licencia programu Oberon Stredná odborná škola 42077133 Storm KK s.r.o. 36496529 281,00 € 21.01.2022 25.01.2022 Faktúra
DFB/22/0023 materiál na údržbu Stredná odborná škola 42077133 Henrieta Šiffelová - ŽELEZIARSTVO 43319742 490,38 € 21.01.2022 25.01.2022 Faktúra
DFB/22/0022 pracovné odevy Stredná odborná škola 42077133 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 143,60 € 20.01.2022 25.01.2022 Faktúra
DFP/22/0001 paušál - mobil Stredná odborná škola 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 11,00 € 19.01.2022 25.01.2022 Faktúra
DFB/22/0019 4G internet Basic Stredná odborná škola 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 10,00 € 19.01.2022 25.01.2022 Faktúra
DFB/22/0018 paušál - mobil Stredná odborná škola 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 31,00 € 19.01.2022 25.01.2022 Faktúra
DFB/22/0017 paušál - mobil Stredná odborná škola 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 21,00 € 19.01.2022 25.01.2022 Faktúra
DFB/22/0016 paušál - mobil Stredná odborná škola 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 31,00 € 19.01.2022 25.01.2022 Faktúra
DFB/22/0015 paušál - mobil Stredná odborná škola 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 45,00 € 19.01.2022 25.01.2022 Faktúra
DFB/22/0014 paušál - mobil Stredná odborná škola 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 31,00 € 19.01.2022 25.01.2022 Faktúra
DFB/22/0013 serv. práce na 1Q 2022 Stredná odborná škola 42077133 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 19.01.2022 25.01.2022 Faktúra
DFB/22/0020 videosemináre - 4x Stredná odborná škola 42077133 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 90,00 € 19.01.2022 25.01.2022 Faktúra
DFB/22/0011 stravné lístky Stredná odborná škola 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 1 056,00 € 19.01.2022 25.01.2022 Faktúra
DFB/22/0025 okuliare pre LASER Stredná odborná škola 42077133 PcProfi. s.r.o. 44685173 78,10 € 26.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFB/22/0024 servis AUS PP676DL Stredná odborná škola 42077133 AUTONOVA s.r.o. 31649513 169,81 € 24.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFB/22/0028 OFFICE 365-služby Stredná odborná škola 42077133 PcProfi. s.r.o. 44685173 65,00 € 31.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFP/22/0003 materiál na údržbu Stredná odborná škola 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 8,40 € 28.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFB/22/0026 stravné lístky Stredná odborná škola 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 352,00 € 27.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFB/22/0032 EPI Právny systém - roč. prístup Stredná odborná škola 42077133 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 31592503 474,00 € 01.02.2022 02.02.2022 Faktúra
DFB/22/0027 tonery Stredná odborná škola 42077133 Z + M servis a.s. 44195591 913,56 € 28.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFB/22/0029 ochrana osob. údajov 2/2022 Stredná odborná škola 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 01.02.2022 07.02.2022 Faktúra
DFB/22/0031 dezinfekcia priestorov Stredná odborná škola 42077133 CHEMEKO, spol. s r.o. 31711910 522,00 € 01.02.2022 07.02.2022 Faktúra
DFB/22/0030 upratovacie služby Stredná odborná škola 42077133 CHEMEKO, spol. s r.o. 31711910 1 575,79 € 01.02.2022 07.02.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »