Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFB/23/0467 odborná prednáška Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Mária KOCZKOVÁ 43031803 200,00 € 19.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFB/23/0468 dodávka a montáž žalúzií Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Bendík Martin MODEL 32861737 650,09 € 19.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFB/23/0471 edukačné publikácie (Ekonom.cvičenia) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenské pedagogické nakladateľatvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 49,20 € 23.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFB/23/0473 odborný seminár Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka 46490213 154,80 € 24.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFB/23/0472 odborná skúška plynového zariadenia Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Bednarčík - Plynoservis 17286441 409,20 € 24.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFB/23/0403 plyn za 09/2023 - preplatok Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -4 262,14 € 09.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB/23/0480 šrafovaná páska Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TRAIVA s.r.o. 25380141 35,42 € 31.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB/23/0474 hygienické potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 1 202,33 € 25.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB/23/0475 programovanie reg.pokladne, valec pre OKI tlačiarne Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Storm KK s.r.o. 36496529 214,99 € 26.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB/23/0477 servis vozidla AUS PP277CK Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 AUTONOVA s.r.o. 31649513 64,58 € 26.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB/23/0476 servis vozidla AUS PP676DL Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 AUTONOVA s.r.o. 31649513 86,27 € 26.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB/23/0478 hygienické potreby, drogéria Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 1 091,60 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB/23/0494 kanc.potreby - tlačivá Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ŠEVT a.s. 31331131 210,59 € 02.11.2023 08.11.2023 Faktúra
DFB/23/0500 zapožičanie búracieho kladiva Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KROKU s.r.o. 45925909 30,00 € 06.11.2023 09.11.2023 Faktúra
DFB/23/0482 materiál pre OV Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CHEMOLAK, a.s. 31411851 162,45 € 02.11.2023 09.11.2023 Faktúra
DFB/23/0481 predĺženie domény - sospp.sk (25.10.2023-9.11.2024) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PcProfi. s.r.o. 44685173 15,00 € 31.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFB/23/0495 výkon zodpovednej osoby za 11/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 02.11.2023 09.11.2023 Faktúra
DFB/23/0499 mont. a demont. pneumatík 2x AUS Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pneu Tatry, spol. s r.o. 36472697 82,00 € 06.11.2023 09.11.2023 Faktúra
DFB/23/0497 internet škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 02.11.2023 09.11.2023 Faktúra
DFB/23/0496 internet Garant - vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 02.11.2023 09.11.2023 Faktúra
DFB/23/0498 pranie a žehlenie prádla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Alexandra Miškovičová 53137787 304,92 € 03.11.2023 09.11.2023 Faktúra
DFB/23/0479 prac.porada riaditeliek a riaditeľov stredných škôl Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 00186759 108,00 € 27.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFB/23/0493 mobilný telefón Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 671,15 € 02.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFB/23/0492 mobilný telefón Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 1 184,55 € 02.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFB/23/0491 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 02.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFB/23/0490 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 22,00 € 02.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFB/23/0489 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 02.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFB/23/0488 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 12,00 € 02.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFB/23/0487 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 4,67 € 02.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFB/23/0486 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 02.11.2023 13.11.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »