Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0196 hygienické potreby Stredná odborná škola 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 1 441,18 € 01.06.2022 07.06.2022 Faktúra
DFB/22/0195 ochrana osobných údajov za 06/2022 Stredná odborná škola 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 01.06.2022 07.06.2022 Faktúra
DFB/22/0194 strava pre odídencov Stredná odborná škola 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 55,60 € 01.06.2022 07.06.2022 Faktúra
DFB/22/0192 upratovacie služby Stredná odborná škola 42077133 CHEMEKO, spol. s r.o. 31711910 1 930,99 € 31.05.2022 07.06.2022 Faktúra
DFB/22/0191 dezinfekcia proti vírusom Stredná odborná škola 42077133 CHEMEKO, spol. s r.o. 31711910 522,00 € 31.05.2022 07.06.2022 Faktúra
DFB/22/0190 prezutie AUS Stredná odborná škola 42077133 Pneu Tatry, spol. s r.o. 36472697 64,00 € 30.05.2022 07.06.2022 Faktúra
DFB/22/0189 odvoz objemného odpadu bez špecifikácie Stredná odborná škola 42077133 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 314,82 € 27.05.2022 07.06.2022 Faktúra
DFB/22/0193 pranie a žehlenie Stredná odborná škola 42077133 Partner s.r.o. 45450366 274,00 € 31.05.2022 07.06.2022 Faktúra
DFB/22/0206 skriňa, polica Stredná odborná škola 42077133 KONDELA, s.r.o. 36409154 224,00 € 08.06.2022 09.06.2022 Faktúra
DFB/22/0204 vrátené kupóny Stredná odborná škola 42077133 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 -432,90 € 06.06.2022 09.06.2022 Faktúra
DFB/22/0199 logo, stojan k logu Stredná odborná škola 42077133 FISTATECH s. r. o. 54282667 305,00 € 03.06.2022 09.06.2022 Faktúra
DFB/22/0198 vodné, stočné - internát Stredná odborná škola 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 2 715,35 € 03.06.2022 09.06.2022 Faktúra
DFB/22/0215 reklamné predmety Stredná odborná škola 42077133 CreoCom, s.r.o. 36691836 374,94 € 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFB/22/0203 servis AUS PP179EO Stredná odborná škola 42077133 PK AUTO, spol. s.r.o. 31733174 460,62 € 06.06.2022 15.06.2022 Faktúra
DFB/22/0202 internet - vežiak Stredná odborná škola 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 06.06.2022 15.06.2022 Faktúra
DFB/22/0201 internet - škola Stredná odborná škola 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 06.06.2022 15.06.2022 Faktúra
DFB/22/0200 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 707,88 € 06.06.2022 15.06.2022 Faktúra
DFB/22/0208 použ. FBA-adsl. prístupu Stredná odborná škola 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.06.2022 18.06.2022 Faktúra
DFB/22/0207 pevné linky Stredná odborná škola 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 54,49 € 08.06.2022 18.06.2022 Faktúra
DFB/22/0214 elektrická energia - nová škola Stredná odborná škola 42077133 Energie2, a.s. 46113177 69,40 € 10.06.2022 18.06.2022 Faktúra
DFB/22/0213 elektrická energia - kotolňa Stredná odborná škola 42077133 Energie2, a.s. 46113177 484,36 € 10.06.2022 18.06.2022 Faktúra
DFB/22/0212 elektrická energia - stará škola Stredná odborná škola 42077133 Energie2, a.s. 46113177 169,82 € 10.06.2022 18.06.2022 Faktúra
DFB/22/0211 elektrická energia - vežiak Stredná odborná škola 42077133 Energie2, a.s. 46113177 1 964,04 € 10.06.2022 18.06.2022 Faktúra
DFB/22/0210 čistiace prostriedky Stredná odborná škola 42077133 ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves 36582298 277,12 € 10.06.2022 18.06.2022 Faktúra
DFB/22/0205 vyúčt. plynu za 5/2022 Stredná odborná škola 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 738,18 € 07.06.2022 18.06.2022 Faktúra
DFB/22/0209 stravné lístky Stredná odborná škola 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 1 056,00 € 10.06.2022 18.06.2022 Faktúra
DFB/22/0216 reklamné predmety Stredná odborná škola 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 1 175,64 € 14.06.2022 22.06.2022 Faktúra
DFB/22/0217 aSc Agenda Komplet SŠ 2023 Stredná odborná škola 42077133 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 579,00 € 14.06.2022 22.06.2022 Faktúra
DFB/22/0223 4G internet Basic Stredná odborná škola 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 10,00 € 20.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFP/22/0010 paušál - mobil Stredná odborná škola 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 11,00 € 20.06.2022 24.06.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »