Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0072 Kärcher vozík s príslušenstvom, držiak mopu, násada, 2x náhradný mop Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves 36582298 241,20 € 23.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFB/23/0155 Kärcher vozík s príslušenstvom, držiak mopu, násada, 2x náhradný mop Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves 36582298 241,20 € 03.05.2023 09.05.2023 Faktúra
DFB/23/0152 geodetické práce Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 GEFOS SLOVAKIA, s.r.o. 35859890 240,00 € 02.05.2023 09.05.2023 Faktúra
DFB/23/0036 pranie, chem.čistenie a žehlenie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Alexandra Miškovičová 53137787 238,26 € 01.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB/23/0514 novoročné pohľadnice Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pamas - Trenčín, s.r.o. 36317250 234,00 € 15.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB/23/0463 oprava silonov (žalúzie) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Bendík Martin MODEL 32861737 230,40 € 18.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB/23/0374 Direktor PROFI 1.1.-31.12.2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262 229,00 € 27.09.2023 28.09.2023 Faktúra
DFB/23/0017 Balíček Zborovňa Komplet za obd. 1/2023-12/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 226,08 € 20.01.2023 25.01.2023 Faktúra
DFB/23/0202 plyn 5/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 225,44 € 07.06.2023 09.06.2023 Faktúra
DFB/23/0343 tonery Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 224,35 € 11.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFB/23/0147 servis a nastavenie úpravne vody Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Milan Kuchta Plynoterm servis 35414154 221,58 € 26.04.2023 09.05.2023 Faktúra
DFB/23/0198 elekt. energia - nová škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 220,27 € 06.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFB/23/0568 kancel.papier 50ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 219,00 € 22.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFB/23/0452 elekt.energia - nová škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 215,47 € 13.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB/23/0475 programovanie reg.pokladne, valec pre OKI tlačiarne Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Storm KK s.r.o. 36496529 214,99 € 26.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB/23/0069 pranie a žehlenie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Alexandra Miškovičová 53137787 212,40 € 21.02.2023 24.02.2023 Faktúra
DFB/23/0521 mobilné paušály - A3149296 + dod, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 210,72 € 20.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFB/23/0494 kanc.potreby - tlačivá Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ŠEVT a.s. 31331131 210,59 € 02.11.2023 08.11.2023 Faktúra
DFB/23/0368 Verejná správa SR - ročný prístup Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 31592503 204,00 € 21.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB/23/0087 elekt. energia - nová škola 2/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 202,90 € 07.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB/23/0331 dodávka a montáž žalúzií Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Bendík Martin MODEL 32861737 202,52 € 05.09.2023 07.09.2023 Faktúra
DFB/23/0510 elekt.energia - nová škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 201,19 € 14.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFB/23/0467 odborná prednáška Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Mária KOCZKOVÁ 43031803 200,00 € 19.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFB/23/0550 hygienické potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 196,70 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0067 kancelárske potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KP plus, s.r.o 36475025 195,96 € 20.02.2023 24.02.2023 Faktúra
DFB/23/0175 čistenie kanalizácie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CXDX SLOVAKIA s.r.o. 44260903 193,92 € 17.05.2023 22.05.2023 Faktúra
DFB/23/0217 čistenie kanalizácie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CXDX SLOVAKIA s.r.o. 44260903 193,92 € 19.06.2023 21.06.2023 Faktúra
DFB/23/0559 čistenie kanalizácie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CXDX SLOVAKIA s.r.o. 44260903 193,92 € 15.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFB/23/0251 elekt. energia - nová škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 191,66 € 10.07.2023 14.07.2023 Faktúra
DFB/23/0295 kancelárska stolička Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ASKO - NÁBYTOK, spol. s.r.o. 35909790 187,00 € 10.07.2023 17.08.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »