Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0154 upratovacie služby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 1 608,00 € 02.05.2023 09.05.2023 Faktúra
DFB/23/0204 upratovacie služby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 1 608,00 € 07.06.2023 12.06.2023 Faktúra
DFB/23/0243 upratovacie služby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 1 608,00 € 04.07.2023 11.07.2023 Faktúra
DFB/23/0284 upratovacie a čistiace služby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 1 608,00 € 31.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFB/23/0329 upratovacie a čistiace služby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 1 608,00 € 04.09.2023 07.09.2023 Faktúra
DFB/23/0404 upratovacie a čistiace služby za 9/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 1 608,00 € 09.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFB/23/0528 upratovacie služby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 1 608,00 € 27.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB/23/0563 upratovacie a čistiace služby za 11/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 1 608,00 € 21.12.2023 28.12.2023 Faktúra
DFB/23/0018 čistiace prostriedky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 1 538,54 € 20.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFB/23/0200 elekt.energia - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 448,20 € 06.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFB/23/0054 strava pre žiakov počas lyž.výcviku 6.2.-10.2.2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 1 440,00 € 13.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFS/23/0003 catering pre 38 osôb Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CHETRA SK, s.r.o. 36497274 1 421,10 € 10.07.2023 14.07.2023 Faktúra
DFB/23/0029 hygienické potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 1 366,49 € 31.01.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB/23/0531 materiál na opravu plota Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 1 306,81 € 01.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB/23/0053 lyžiarsky výcvik 6.2. - 10.2.2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lopušná dolina, s.r.o. 47907631 1 280,00 € 13.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFB/23/0055 stravné lístky 300ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 1 260,00 € 14.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFB/23/0167 stravné lístky - 300ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 1 260,00 € 12.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFB/23/0333 stravné lístky 300ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 1 260,00 € 06.09.2023 12.09.2023 Faktúra
DFB/23/0352 elektrina - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 218,16 € 14.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFB/23/0253 elekt.energia - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 205,33 € 10.07.2023 14.07.2023 Faktúra
DFB/23/0474 hygienické potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 1 202,33 € 25.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB/23/0269 čistiace prostriedky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 1 202,30 € 21.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFB/23/0293 elekt. energia - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 198,62 € 07.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFB/23/0056 preprava autobusom počas lyž.výcviku 6.2.-10.2.2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 EUROTOUR-BUS s.r.o. 45614041 1 188,00 € 15.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFB/23/0492 mobilný telefón Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 1 184,55 € 02.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFB/23/0453 elekt.energia - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 171,36 € 13.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB/23/0037 strojové čistenie podláh Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 1 135,50 € 02.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFB/23/0148 čistiace prostriedky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 1 128,36 € 27.04.2023 09.05.2023 Faktúra
DFB/23/0237 reklamné predmety Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CreoCom, s.r.o. 36691836 1 099,00 € 30.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFS/23/0006 catering pre 44 osôb Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CafeRAZY s.r.o. 46764003 1 098,52 € 20.12.2023 03.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »