Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0493 mobilný telefón Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 671,15 € 02.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFB/23/0272 zabezpečenie procesu VO Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Prima deseo, s. r. o. 54402492 672,00 € 21.07.2023 21.08.2023 Faktúra
DFB/23/0516 materiál na údržbu (jakle) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX 14344106 680,80 € 15.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB/23/0119 vodné, stočné kotolňa 3/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 686,34 € 05.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFB/23/0085 vodné, stočné kotolňa 02/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 688,58 € 07.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB/23/0066 elektroinštalačné práce Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov 17299063 693,60 € 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
DFS/23/0004 catering pre 28 osôb Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TOKAJ ZLATÁ PUTŇA s.r.o. 46670912 714,00 € 20.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFB/23/0249 kancelársky nábytok Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 B2B Partner s.r.o. 44413467 721,20 € 07.07.2023 14.07.2023 Faktúra
DFB/23/0298 Počítačové zostavy Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 BigON s.r.o. 44121989 726,00 € 15.08.2023 17.08.2023 Faktúra
DFB/23/0028 HP tonery 6ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 753,96 € 31.01.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB/22/0499 elekt.energia - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Energie2, a.s. 46113177 761,14 € 05.01.2023 25.01.2023 Faktúra
DFB/23/0347 učebnice (42ks) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 preskoly.sk s.r.o. 51692881 779,85 € 13.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFS/23/0002 preprava zamestnancov Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 EUROTOUR-BUS s.r.o. 45614041 780,00 € 26.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFB/23/0457 prac.odevy a obuv Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 786,26 € 16.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB/23/0073 revízia elektroinštalácie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov 17299063 786,79 € 23.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFS/23/0005 autobusová preprava 10.11.2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 EUROTOUR-BUS s.r.o. 45614041 792,00 € 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFP/23/0002 pranie a žehlenie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Alexandra Miškovičová 53137787 792,18 € 31.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFB/23/0396 oprava rozvodov optického vedenia Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Sigmanet s. r. o. 46005048 793,42 € 05.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFB/23/0348 elektroinštalačné práce Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov 17299063 795,80 € 13.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFB/23/0173 odborná skúška plynového zariadenia Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Bednarčík - Plynoservis 17286441 805,20 € 15.05.2023 22.05.2023 Faktúra
DFB/23/0547 edutronik - učebné pomôcky - "Učíme s hardvérom" Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 StreamIT, s. r. o. 50133845 810,00 € 08.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0364 učebnice (36ks) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Martinus, s.r.o. 45503249 828,28 € 20.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB/23/0177 stravné lístky 200ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 840,00 € 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFB/23/0207 stravné lístky 200ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 840,00 € 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
DFB/23/0304 kancelárske potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KP plus, s.r.o 36475025 866,95 € 17.08.2023 23.08.2023 Faktúra
DFB/23/0312 kancelársky nábytok (7x stôl) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SCONTO Nábytok s. r. o. 44731159 871,30 € 25.08.2023 28.08.2023 Faktúra
DFB/23/0367 učebnice (47ks) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenské pedagogické nakladateľatvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 899,70 € 20.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB/23/0392 stravné pre zamestnancov za 9/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 911,40 € 02.10.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB/23/0203 kosačka, akumulátor, nabíjačka Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Ing. Ján Buchanec Technik 33576009 943,70 € 07.06.2023 12.06.2023 Faktúra
DFB/23/0308 hygienické potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 956,45 € 21.08.2023 25.08.2023 Faktúra