DFB/23/0493 |
mobilný telefón |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
671,15 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0272 |
zabezpečenie procesu VO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
672,00 € |
21.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0516 |
materiál na údržbu (jakle) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX |
14344106 |
|
680,80 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0119 |
vodné, stočné kotolňa 3/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
686,34 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0085 |
vodné, stočné kotolňa 02/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
688,58 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0066 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
693,60 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFS/23/0004 |
catering pre 28 osôb |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TOKAJ ZLATÁ PUTŇA s.r.o. |
46670912 |
|
714,00 € |
20.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0249 |
kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
721,20 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0298 |
Počítačové zostavy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
BigON s.r.o. |
44121989 |
|
726,00 € |
15.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0028 |
HP tonery 6ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
753,96 € |
31.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0499 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
761,14 € |
05.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0347 |
učebnice (42ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
779,85 € |
13.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFS/23/0002 |
preprava zamestnancov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
780,00 € |
26.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0457 |
prac.odevy a obuv |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
786,26 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0073 |
revízia elektroinštalácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
786,79 € |
23.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFS/23/0005 |
autobusová preprava 10.11.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
792,00 € |
23.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0002 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
792,18 € |
31.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0396 |
oprava rozvodov optického vedenia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Sigmanet s. r. o. |
46005048 |
|
793,42 € |
05.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0348 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
795,80 € |
13.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0173 |
odborná skúška plynového zariadenia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Bednarčík - Plynoservis |
17286441 |
|
805,20 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0547 |
edutronik - učebné pomôcky - "Učíme s hardvérom" |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
StreamIT, s. r. o. |
50133845 |
|
810,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0364 |
učebnice (36ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
828,28 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0177 |
stravné lístky 200ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
840,00 € |
19.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0207 |
stravné lístky 200ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
840,00 € |
08.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0304 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
866,95 € |
17.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0312 |
kancelársky nábytok (7x stôl) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
871,30 € |
25.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0367 |
učebnice (47ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenské pedagogické nakladateľatvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
899,70 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0392 |
stravné pre zamestnancov za 9/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
911,40 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0203 |
kosačka, akumulátor, nabíjačka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
|
943,70 € |
07.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0308 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
956,45 € |
21.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |