Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0370 učebnice Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ABCedu, a.s. 51724561 44,50 € 22.09.2023 27.09.2023 Faktúra
DFB/23/0371 materiál pre OV Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SEZAM s.r.o. 00633194 88,68 € 25.09.2023 27.09.2023 Faktúra
DFB/23/0374 Direktor PROFI 1.1.-31.12.2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262 229,00 € 27.09.2023 28.09.2023 Faktúra
DFB/23/0389 kancelárske potreby (diáre, kalendáre) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 181,45 € 02.10.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB/23/0388 tonery (4ks) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 537,56 € 02.10.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB/23/0386 výkon zodpovednej osoby za 10/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 02.10.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB/23/0390 odvoz a uloženie odpadu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 612,72 € 02.10.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB/23/0387 internet škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 02.10.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB/23/0375 kancelárske porteby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KP plus, s.r.o 36475025 321,32 € 29.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB/23/0385 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 29.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB/23/0384 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 36,38 € 29.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB/23/0383 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 29.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB/23/0382 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 12,12 € 29.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB/23/0381 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 1,00 € 29.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB/23/0380 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,08 € 29.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB/23/0379 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 1,00 € 29.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB/23/0378 paušál internet 4G Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 12,00 € 29.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB/23/0377 mesačná splátka - telefón Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 34,15 € 29.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB/23/0393 internet vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 02.10.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB/23/0392 stravné pre zamestnancov za 9/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 911,40 € 02.10.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB/23/0391 pranie a žehlenie prádla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Alexandra Miškovičová 53137787 361,44 € 02.10.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB/23/0394 systémová podpora Magma 7-9/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 03.10.2023 06.10.2023 Faktúra
DFB/23/0376 drevená dekorácia do riaditeľne Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 DREVKO s. r. o. 52138445 74,26 € 29.09.2023 09.10.2023 Faktúra
DFB/23/0339 plyn za 8/2023 - preplatok Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -1 504,53 € 08.09.2023 10.10.2023 Faktúra
DFB/23/0401 FBA-adsl prístup Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 06.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFB/23/0400 pevná linka Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 44,42 € 06.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFB/23/0396 oprava rozvodov optického vedenia Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Sigmanet s. r. o. 46005048 793,42 € 05.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFB/23/0397 servisné práce 10-12/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 05.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFB/23/0395 materiál pre OV Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KOVOSPOL PP, s.r.o. 47874775 125,90 € 04.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFB/23/0398 fréza Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 HURTÍK s.r.o. 36052213 269,90 € 05.10.2023 11.10.2023 Faktúra