Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0046 elekt.energia - stará škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 582,08 € 07.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB/23/0045 elekt.energia - vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 910,75 € 07.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB/23/0044 elekt. energia - nová škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 320,63 € 07.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB/23/0086 plyn za 02/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 101,00 € 07.03.2023 09.03.2023 Faktúra
DFB/23/0093 telekom.služby - FBA-adsl prístup Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB/23/0092 telekom.služby - pevná linka Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,24 € 08.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB/23/0095 oprava elekt.zámku Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ENGLER ELEKTRO, s.r.o. 44518331 86,40 € 09.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB/23/0082 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Branislav Šiffel 35117648 430,49 € 06.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB/23/0090 elekt.energia - vežiak 2/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 128,09 € 07.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB/23/0089 elekt.energia - stará škola 2/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 523,04 € 07.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB/23/0088 elekt.energia - kotolňa 2/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 081,47 € 07.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB/23/0087 elekt. energia - nová škola 2/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 202,90 € 07.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB/23/0085 vodné, stočné kotolňa 02/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 688,58 € 07.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB/23/0084 vodné, stočné kotolňa - opravná FA na základe Rozhodnutia URSO Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 113,50 € 07.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB/23/0079 pracovná cesta na poradu riaditeľov škôl - strava a ubytovanie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 00186759 108,00 € 03.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB/23/0080 upratovacie a čistiace služby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 1 608,00 € 03.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB/23/0094 pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 74,40 € 09.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB/23/0083 internet vežiak 3/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 07.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB/23/0081 internet škola 3/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 03.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB/23/0105 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 20.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFB/23/0104 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 12,00 € 20.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFB/23/0103 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 23,00 € 20.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFB/23/0102 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 20.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFB/23/0101 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 53,06 € 20.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFB/23/0100 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 20.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFB/23/0099 4G internet Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 11,00 € 20.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFB/23/0097 hygienické potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 529,97 € 16.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFB/23/0098 oprava AUS (PP676DL) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 G + G Autoslužby, s.r.o. 36478610 243,28 € 17.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFB/23/0096 právne služby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 JUDr. Marta Petríková, advokátka 17150671 435,32 € 16.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFB/23/0106 preddavok na plyn za 03/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 35 798,00 € 21.03.2023 22.03.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »