Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0243 vyúčt. plynu za 6/2022 Stredná odborná škola 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 689,80 € 07.07.2022 16.07.2022 Faktúra
DFB/22/0242 právne služby Stredná odborná škola 42077133 JUDr. Marta Petríková, advokátka 17150671 404,36 € 07.07.2022 16.07.2022 Faktúra
DFB/22/0241 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 607,88 € 07.07.2022 16.07.2022 Faktúra
DFB/22/0240 materiál na opravy a údržbu Stredná odborná škola 42077133 STAVIVA POPRAD, s.r.o. 44187475 212,66 € 07.07.2022 16.07.2022 Faktúra
DFB/22/0239 nové verzie MAGMA HCM na 3Q/2022 Stredná odborná škola 42077133 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 07.07.2022 16.07.2022 Faktúra
DFB/22/0238 poskytnutie strážnej služby Stredná odborná škola 42077133 Securitas s.r.o. 46035834 5 263,00 € 06.07.2022 12.07.2022 Faktúra
DFB/22/0237 syst. podpora MAGMA HCM 2Q/2022 Stredná odborná škola 42077133 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 06.07.2022 12.07.2022 Faktúra
DFB/22/0236 elektrická energia - stará škola Stredná odborná škola 42077133 Energie2, a.s. 46113177 164,80 € 06.07.2022 12.07.2022 Faktúra
DFB/22/0235 elektrická energia - nová škola Stredná odborná škola 42077133 Energie2, a.s. 46113177 73,99 € 06.07.2022 12.07.2022 Faktúra
DFB/22/0234 elektrická energia - kotolňa Stredná odborná škola 42077133 Energie2, a.s. 46113177 432,92 € 06.07.2022 12.07.2022 Faktúra
DFB/22/0233 elektrická energia - vežiak Stredná odborná škola 42077133 Energie2, a.s. 46113177 1 831,93 € 06.07.2022 12.07.2022 Faktúra
DFB/22/0232 ochrana osobných údajov za 07/2022 Stredná odborná škola 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 04.07.2022 12.07.2022 Faktúra
DFB/22/0231 internet - škola Stredná odborná škola 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 04.07.2022 12.07.2022 Faktúra
DFB/22/0230 technik PO a BOZP za 2Q/2022 Stredná odborná škola 42077133 ELPO Slovakia, s.r.o 36846414 342,00 € 04.07.2022 12.07.2022 Faktúra
DFB/22/0229 materiál na údržbu Stredná odborná škola 42077133 Branislav Šiffel 35117648 235,38 € 04.07.2022 12.07.2022 Faktúra
DFB/22/0228 dezinfekcia proti vírusom Stredná odborná škola 42077133 CHEMEKO, spol. s r.o. 31711910 522,00 € 01.07.2022 12.07.2022 Faktúra
DFB/22/0227 upratovacie služby Stredná odborná škola 42077133 CHEMEKO, spol. s r.o. 31711910 1 930,99 € 01.07.2022 12.07.2022 Faktúra
DFB/22/0226 tonery Stredná odborná škola 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 965,76 € 01.07.2022 16.07.2022 Faktúra
DFB/22/0225 kanc. a hygienické potreby Stredná odborná škola 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 2 288,28 € 01.07.2022 13.07.2022 Faktúra
DFB/22/0224 OFFICE 365-služby Stredná odborná škola 42077133 PcProfi. s.r.o. 44685173 510,00 € 21.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFB/22/0223 4G internet Basic Stredná odborná škola 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 10,00 € 20.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB/22/0222 paušál - mobil Stredná odborná škola 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 21,00 € 20.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB/22/0221 paušál - mobil Stredná odborná škola 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 46,60 € 20.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB/22/0220 paušál - mobil Stredná odborná škola 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 31,00 € 20.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB/22/0219 paušál - mobil Stredná odborná škola 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 31,00 € 20.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB/22/0218 paušál - mobil Stredná odborná škola 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 31,00 € 20.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB/22/0217 aSc Agenda Komplet SŠ 2023 Stredná odborná škola 42077133 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 579,00 € 14.06.2022 22.06.2022 Faktúra
DFB/22/0216 reklamné predmety Stredná odborná škola 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 1 175,64 € 14.06.2022 22.06.2022 Faktúra
DFB/22/0215 reklamné predmety Stredná odborná škola 42077133 CreoCom, s.r.o. 36691836 374,94 € 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFB/22/0214 elektrická energia - nová škola Stredná odborná škola 42077133 Energie2, a.s. 46113177 69,40 € 10.06.2022 18.06.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »