DFB/23/0175 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
193,92 € |
17.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0217 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
193,92 € |
19.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0313 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
477,54 € |
28.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0298 |
Počítačové zostavy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
BigON s.r.o. |
44121989 |
|
726,00 € |
15.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0373 |
asus napájací adaptér |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
BigON s.r.o. |
44121989 |
|
27,72 € |
26.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0311 |
balík služieb, vo-portal.sk (17.8.2023-16.8.2024) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Global Procurement s. r. o. |
43955134 |
|
48,00 € |
25.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0017 |
Balíček Zborovňa Komplet za obd. 1/2023-12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
226,08 € |
20.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0057 |
zapožičanie lyž.výstroje na lyž.výcvik 6.2.-10.2.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Junior-Šport, s.r.o. |
43783252 |
|
660,00 € |
15.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0467 |
odborná prednáška |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Mária KOCZKOVÁ |
43031803 |
|
200,00 € |
19.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0310 |
karta na elektronický podpis |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
33,62 € |
25.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0161 |
posúdenie zdrav.rizika |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Mgr. Helena Belányiová - Belmer |
41290895 |
|
375,00 € |
10.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0334 |
servis poč.siete + dodanie materiálu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Ľubomír Zimmermann - ZComm |
40848426 |
|
294,00 € |
06.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0124 |
publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023" |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Regionálne vzdelávacie cenntrum Senica n.o. |
37986635 |
|
87,00 € |
12.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0018 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
1 538,54 € |
20.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0148 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
1 128,36 € |
27.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0269 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
1 202,30 € |
21.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0354 |
drogéria |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
39,70 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0478 |
hygienické potreby, drogéria |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
1 091,60 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0558 |
čistiace prostriedky, drogéria |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
338,83 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0402 |
technik PO a BOZP za 3Q/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
342,00 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0569 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
355,20 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0570 |
technik PO a BOZP za 4Q/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
342,00 € |
22.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0005 |
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
278,40 € |
11.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0035 |
ventil hydrantu + prúdnica |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
86,88 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0121 |
technik PO a BOZP za 1Q/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
342,00 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0245 |
technik PO a BOZP za 2Q/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
342,00 € |
04.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0034 |
revízia elektrického zariadenia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o |
36846325 |
|
1 980,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFK/23/0001 |
Debarierizácia budovy SOŠ - PD |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
A - club, s.r.o. |
36815195 |
|
3 600,00 € |
22.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFK/23/0002 |
Debarierizácia budovy SOŠ - doplnenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
A - club, s.r.o. |
36815195 |
|
360,00 € |
10.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0366 |
nábytok do riaditeľne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HANZELY, s.r.o. |
36792292 |
|
5 994,00 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |