DFB/23/0140 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,30 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0139 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
52,14 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0138 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0137 |
4G internet |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0186 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0185 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
12,00 € |
19.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0184 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
19.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0183 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0182 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
52,54 € |
19.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0181 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0180 |
4G internet |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
19.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0226 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0225 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
12,00 € |
19.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0224 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
19.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0223 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,23 € |
19.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0222 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
55,50 € |
19.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0221 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0220 |
4G internet |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
19.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0282 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
59,23 € |
27.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0281 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
27.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0280 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
12,00 € |
27.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0029 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 366,49 € |
31.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0097 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
529,97 € |
16.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0144 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
68,27 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0135 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
90,06 € |
18.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0127 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
623,02 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0150 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
66,92 € |
28.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0165 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
984,24 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0235 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
984,24 € |
29.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0308 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
956,45 € |
21.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |