Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0140 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,30 € 19.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0139 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 52,14 € 19.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0138 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 19.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0137 4G internet Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 11,00 € 19.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0186 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFB/23/0185 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 12,00 € 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFB/23/0184 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 23,00 € 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFB/23/0183 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFB/23/0182 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 52,54 € 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFB/23/0181 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFB/23/0180 4G internet Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 11,00 € 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFB/23/0226 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 19.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFB/23/0225 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 12,00 € 19.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFB/23/0224 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 23,00 € 19.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFB/23/0223 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,23 € 19.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFB/23/0222 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 55,50 € 19.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFB/23/0221 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 19.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFB/23/0220 4G internet Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 11,00 € 19.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFB/23/0282 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 59,23 € 27.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFB/23/0281 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 27.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFB/23/0280 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 12,00 € 27.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFB/23/0029 hygienické potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 1 366,49 € 31.01.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB/23/0097 hygienické potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 529,97 € 16.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFB/23/0144 hygienické potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 68,27 € 19.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0135 kancelárske potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 90,06 € 18.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0127 hygienické potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 623,02 € 13.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0150 hygienické potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 66,92 € 28.04.2023 09.05.2023 Faktúra
DFB/23/0165 hygienické potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 984,24 € 11.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFB/23/0235 tonery Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 984,24 € 29.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFB/23/0308 hygienické potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 956,45 € 21.08.2023 25.08.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »