Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0098 oprava AUS (PP676DL) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 G + G Autoslužby, s.r.o. 36478610 243,28 € 17.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFP/23/0001 servis regist. pokladne Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Storm KK s.r.o. 36496529 48,00 € 12.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0475 programovanie reg.pokladne, valec pre OKI tlačiarne Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Storm KK s.r.o. 36496529 214,99 € 26.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFS/23/0003 catering pre 38 osôb Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CHETRA SK, s.r.o. 36497274 1 421,10 € 10.07.2023 14.07.2023 Faktúra
DFB/22/0500 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 642,90 € 09.01.2023 25.01.2023 Faktúra
DFB/23/0040 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 641,99 € 06.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB/23/0074 škola, internát - vodné, stočné Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 2 208,18 € 27.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFB/23/0085 vodné, stočné kotolňa 02/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 688,58 € 07.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB/23/0084 vodné, stočné kotolňa - opravná FA na základe Rozhodnutia URSO Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 113,50 € 07.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB/23/0119 vodné, stočné kotolňa 3/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 686,34 € 05.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFB/23/0159 vodné, stočné - kotolňa 4/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 579,18 € 08.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFB/23/0191 vodné, stočné - škola, internát Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 2 625,74 € 26.05.2023 05.06.2023 Faktúra
DFB/23/0208 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 645,06 € 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
DFB/23/0246 vodné, stočné kotolňa za 6/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 537,89 € 06.07.2023 11.07.2023 Faktúra
DFB/23/0289 vodné, stočné kotolňa za 7/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 427,73 € 04.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFB/23/0328 vodné, stočné internát Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 2 538,13 € 04.09.2023 07.09.2023 Faktúra
DFB/23/0341 vodné, stočné kotolňa za 8/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 407,84 € 08.09.2023 13.09.2023 Faktúra
DFB/23/0446 vodné, stočné kotolňa za 9/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 502,16 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0503 vodné, stočné kotolňa za 10/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 565,90 € 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFB/23/0538 vodné, stočné kotolňa za 11/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 499,75 € 05.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB/23/0529 vodné, stočné internát za 8-11/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 2 531,14 € 30.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB/23/0216 kontrola komínov Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TATRAHASIL, s.r.o. 36501930 51,60 € 15.06.2023 21.06.2023 Faktúra
DFB/23/0024 diagnostika čerpadla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ELTON POPRAD, spol. s r.o. 36507628 105,84 € 27.01.2023 08.02.2023 Faktúra
DFB/23/0108 materiál na údržbu - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ČERPADLÁ TATRY, s.r.o. 36514977 24,00 € 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFB/23/0042 oprava podlahového stroja Kärcher Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves 36582298 119,12 € 07.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB/23/0072 Kärcher vozík s príslušenstvom, držiak mopu, násada, 2x náhradný mop Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves 36582298 241,20 € 23.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFB/23/0155 Kärcher vozík s príslušenstvom, držiak mopu, násada, 2x náhradný mop Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves 36582298 241,20 € 03.05.2023 09.05.2023 Faktúra
DFB/23/0440 servisná prehliadka podlahového stroja Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves 36582298 258,91 € 09.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0522 sacia hadica Kärcher Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves 36582298 102,84 € 21.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFB/23/0546 Kärcher bavlnený mop (6ks) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves 36582298 93,60 € 08.12.2023 18.12.2023 Faktúra