DFB/22/0085 |
vlies. vrecká kärcher |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
60,00 € |
14.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0210 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
277,12 € |
10.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0364 |
vysávač s príslušenstvom |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
283,20 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0383 |
2x Kärcher vozík s príslušenstvom |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
482,40 € |
17.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0397 |
servisná prehliadka podlahového stroja Kärcher |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
237,60 € |
25.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0429 |
servisná prehliadka podlahového stroja |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
228,41 € |
10.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0414 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
1 024,74 € |
04.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0003 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
8,40 € |
28.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0063 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
400,41 € |
28.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0184 |
materiál pre PV - záv. skúšky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
87,24 € |
24.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0255 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
1 111,02 € |
14.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0215 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
374,94 € |
13.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0117 |
technik PO a BOZP za 1Q/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
342,00 € |
05.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0230 |
technik PO a BOZP za 2Q/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
342,00 € |
04.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0355 |
technik PO a BOZP za 3Q/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
342,00 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0477 |
technik PO a BOZP za 4Q/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
342,00 € |
09.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0325 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
262,90 € |
14.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0413 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
999,40 € |
04.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0003 |
antig. testy |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
125,00 € |
07.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0048 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
1 446,35 € |
11.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0149 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
769,79 € |
28.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0268 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
1 323,19 € |
01.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0188 |
oprava náradia - inv.č. 14030,15040 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Maroš Polák - MIMAR |
37255606 |
|
771,60 € |
26.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0256 |
Inzercia v ortofotomape |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Štefan Fabuľa - FA MAPS |
37714694 |
|
500,00 € |
15.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0116 |
publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020" |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Regionálne vzdelávacie cenntrum Senica n.o. |
37986635 |
|
39,00 € |
05.04.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0476 |
poskytnutie služieb vykonania VO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
09.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0023 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Henrieta Šiffelová - ŽELEZIARSTVO |
43319742 |
|
490,38 € |
21.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0088 |
AKU vyžínač s prísluš. |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Henrieta Šiffelová - ŽELEZIARSTVO |
43319742 |
|
173,21 € |
15.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0086 |
zapožičanie lyž. výstroja na LV |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Junior-Šport, s.r.o. |
43783252 |
|
930,00 € |
15.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0073 |
balíček Zborovňa Komplet na r. 2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
07.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |