Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0085 vlies. vrecká kärcher Stredná odborná škola 42077133 ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves 36582298 60,00 € 14.03.2022 17.03.2022 Faktúra
DFB/22/0210 čistiace prostriedky Stredná odborná škola 42077133 ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves 36582298 277,12 € 10.06.2022 18.06.2022 Faktúra
DFB/22/0364 vysávač s príslušenstvom Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves 36582298 283,20 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0383 2x Kärcher vozík s príslušenstvom Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves 36582298 482,40 € 17.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DFB/22/0397 servisná prehliadka podlahového stroja Kärcher Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves 36582298 237,60 € 25.10.2022 28.10.2022 Faktúra
DFB/22/0429 servisná prehliadka podlahového stroja Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves 36582298 228,41 € 10.11.2022 19.11.2022 Faktúra
DFB/22/0414 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 1 024,74 € 04.11.2022 17.11.2022 Faktúra
DFP/22/0003 materiál na údržbu Stredná odborná škola 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 8,40 € 28.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFB/22/0063 materiál na údržbu Stredná odborná škola 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 400,41 € 28.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DFB/22/0184 materiál pre PV - záv. skúšky Stredná odborná škola 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 87,24 € 24.05.2022 28.05.2022 Faktúra
DFB/22/0255 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 1 111,02 € 14.07.2022 20.07.2022 Faktúra
DFB/22/0215 reklamné predmety Stredná odborná škola 42077133 CreoCom, s.r.o. 36691836 374,94 € 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFB/22/0117 technik PO a BOZP za 1Q/2022 Stredná odborná škola 42077133 ELPO Slovakia, s.r.o 36846414 342,00 € 05.04.2022 08.04.2022 Faktúra
DFB/22/0230 technik PO a BOZP za 2Q/2022 Stredná odborná škola 42077133 ELPO Slovakia, s.r.o 36846414 342,00 € 04.07.2022 12.07.2022 Faktúra
DFB/22/0355 technik PO a BOZP za 3Q/2022 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ELPO Slovakia, s.r.o 36846414 342,00 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0477 technik PO a BOZP za 4Q/2022 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ELPO Slovakia, s.r.o 36846414 342,00 € 09.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0325 čistiace potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 262,90 € 14.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFB/22/0413 čistiace potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 999,40 € 04.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFB/22/0003 antig. testy Stredná odborná škola 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 125,00 € 07.01.2022 20.01.2022 Faktúra
DFB/22/0048 čistiace potreby Stredná odborná škola 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 1 446,35 € 11.02.2022 23.02.2022 Faktúra
DFB/22/0149 čistiace potreby Stredná odborná škola 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 769,79 € 28.04.2022 04.05.2022 Faktúra
DFB/22/0268 čistiace potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 1 323,19 € 01.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFB/22/0188 oprava náradia - inv.č. 14030,15040 Stredná odborná škola 42077133 Maroš Polák - MIMAR 37255606 771,60 € 26.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB/22/0256 Inzercia v ortofotomape Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Štefan Fabuľa - FA MAPS 37714694 500,00 € 15.07.2022 22.07.2022 Faktúra
DFB/22/0116 publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020" Stredná odborná škola 42077133 Regionálne vzdelávacie cenntrum Senica n.o. 37986635 39,00 € 05.04.2022 06.04.2022 Faktúra
DFB/22/0476 poskytnutie služieb vykonania VO Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Mgr. František Horváth - HORVATH advisory 42111579 570,00 € 09.12.2022 17.12.2022 Faktúra
DFB/22/0023 materiál na údržbu Stredná odborná škola 42077133 Henrieta Šiffelová - ŽELEZIARSTVO 43319742 490,38 € 21.01.2022 25.01.2022 Faktúra
DFB/22/0088 AKU vyžínač s prísluš. Stredná odborná škola 42077133 Henrieta Šiffelová - ŽELEZIARSTVO 43319742 173,21 € 15.03.2022 22.03.2022 Faktúra
DFB/22/0086 zapožičanie lyž. výstroja na LV Stredná odborná škola 42077133 Junior-Šport, s.r.o. 43783252 930,00 € 15.03.2022 22.03.2022 Faktúra
DFB/22/0073 balíček Zborovňa Komplet na r. 2022 Stredná odborná škola 42077133 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 198,72 € 07.03.2022 07.03.2022 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »