DFB/23/0081 |
internet škola 3/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
03.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0115 |
internet škola 4/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
03.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0194 |
internet škola 6/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0214 |
internet škola 5/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
15.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0241 |
internet škola 7/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
03.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0003 |
internet - vežiak 1/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
09.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0501 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
09.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0039 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0083 |
internet vežiak 3/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0114 |
internet vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
03.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0156 |
internet garant - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
03.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0196 |
internet vežiak 6/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
05.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0242 |
internet vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
04.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0288 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
02.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0332 |
internet vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
05.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0393 |
internet vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0465 |
konfigurácia siete - dielne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
476,64 € |
18.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0496 |
internet Garant - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0537 |
internet Garant - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0479 |
prac.porada riaditeliek a riaditeľov stredných škôl |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
108,00 € |
27.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0079 |
pracovná cesta na poradu riaditeľov škôl - strava a ubytovanie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
108,00 € |
03.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0503 |
telekom.služby - FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0502 |
telekom. služby - pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,49 € |
10.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0050 |
telekom.služby - FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0049 |
telekom.služby - pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,38 € |
08.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0093 |
telekom.služby - FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0092 |
telekom.služby - pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,24 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0123 |
telekom.služby - FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0122 |
telekom.služby - pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,73 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0164 |
telekom.služby - pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,81 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |