Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0115 pranie, žehlenie Stredná odborná škola 42077133 Partner s.r.o. 45450366 346,80 € 04.04.2022 07.04.2022 Faktúra
DFB/22/0156 pranie, žehlenie Stredná odborná škola 42077133 Partner s.r.o. 45450366 236,45 € 03.05.2022 06.05.2022 Faktúra
DFB/22/0193 pranie a žehlenie Stredná odborná škola 42077133 Partner s.r.o. 45450366 274,00 € 31.05.2022 07.06.2022 Faktúra
DFB/22/0248 pranie a žehlenie Stredná odborná škola 42077133 Partner s.r.o. 45450366 254,00 € 11.07.2022 16.07.2022 Faktúra
DFB/22/0278 pranie,žehlenie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Partner s.r.o. 45450366 351,40 € 03.08.2022 13.08.2022 Faktúra
DFB/22/0003 antig. testy Stredná odborná škola 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 125,00 € 07.01.2022 20.01.2022 Faktúra
DFB/22/0048 čistiace potreby Stredná odborná škola 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 1 446,35 € 11.02.2022 23.02.2022 Faktúra
DFB/22/0149 čistiace potreby Stredná odborná škola 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 769,79 € 28.04.2022 04.05.2022 Faktúra
DFB/22/0268 čistiace potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 1 323,19 € 01.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFB/22/0325 čistiace potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 262,90 € 14.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFB/22/0413 čistiace potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 999,40 € 04.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFB/22/0400 multifunkčné zariadenie 1ks, interakt.tabuľa s montážou 1 ks a projektor EPSON 1ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PcProfi. s.r.o. 44685173 1 759,00 € 26.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0409 predĺženie domény -sospp.sk - za obdobie 08.11.2022 - 07.11.2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PcProfi. s.r.o. 44685173 15,00 € 03.11.2022 09.11.2022 Faktúra
DFB/22/0025 okuliare pre LASER Stredná odborná škola 42077133 PcProfi. s.r.o. 44685173 78,10 € 26.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFB/22/0028 OFFICE 365-služby Stredná odborná škola 42077133 PcProfi. s.r.o. 44685173 65,00 € 31.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFB/22/0064 OFFICE 365 služby 2/2022 Stredná odborná škola 42077133 PcProfi. s.r.o. 44685173 65,00 € 01.03.2022 03.03.2022 Faktúra
DFB/22/0106 OFFICE 365 služby 3/2022 Stredná odborná škola 42077133 PcProfi. s.r.o. 44685173 65,00 € 29.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFB/22/0151 OFFICE 365-služby Stredná odborná škola 42077133 PcProfi. s.r.o. 44685173 65,00 € 02.05.2022 04.05.2022 Faktúra
DFB/22/0224 OFFICE 365-služby Stredná odborná škola 42077133 PcProfi. s.r.o. 44685173 510,00 € 21.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFB/22/0118 montáž podlahových krytín Stredná odborná škola 42077133 PGL Slovakia, s.r.o. 44355874 3 146,00 € 05.04.2022 08.04.2022 Faktúra
DFB/22/0040 brúsenie náradia Stredná odborná škola 42077133 PILANKA, spol. s.r.o. 36444812 68,20 € 07.02.2022 09.02.2022 Faktúra
DFB/22/0203 servis AUS PP179EO Stredná odborná škola 42077133 PK AUTO, spol. s.r.o. 31733174 460,62 € 06.06.2022 15.06.2022 Faktúra
DFB/22/0363 upratovacie a čistiace služby v budove školy Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 1 608,00 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0410 upratovacie a čistiace služby v budove školy Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 1 608,00 € 03.11.2022 09.11.2022 Faktúra
DFB/22/0462 upratovacie a čistiace služby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 1 608,00 € 05.12.2022 10.12.2022 Faktúra
DFB/22/0197 prezutie AUS Stredná odborná škola 42077133 Pneu Tatry, spol. s r.o. 36472697 28,00 € 02.06.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB/22/0190 prezutie AUS Stredná odborná škola 42077133 Pneu Tatry, spol. s r.o. 36472697 64,00 € 30.05.2022 07.06.2022 Faktúra
DFB/21/0534 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 325,76 € 07.01.2022 20.01.2022 Faktúra
DFB/22/0034 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 574,91 € 04.02.2022 09.02.2022 Faktúra
DFB/22/0053 vodné, stočné - internát Stredná odborná škola 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 1 857,90 € 21.02.2022 23.02.2022 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »