Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0081 elektrická energia - stará škola Stredná odborná škola 42077133 Energie2, a.s. 46113177 179,65 € 09.03.2022 16.03.2022 Faktúra
DFB/22/0082 elektrická energia - vežiak Stredná odborná škola 42077133 Energie2, a.s. 46113177 1 925,83 € 09.03.2022 16.03.2022 Faktúra
DFB/22/0083 elektrická energia - kotolňa Stredná odborná škola 42077133 Energie2, a.s. 46113177 709,19 € 09.03.2022 16.03.2022 Faktúra
DFB/22/0084 tlačivá Stredná odborná škola 42077133 ŠEVT a.s. 31331131 9,14 € 14.03.2022 17.03.2022 Faktúra
DFB/22/0085 vlies. vrecká kärcher Stredná odborná škola 42077133 ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves 36582298 60,00 € 14.03.2022 17.03.2022 Faktúra
DFB/22/0086 zapožičanie lyž. výstroja na LV Stredná odborná škola 42077133 Junior-Šport, s.r.o. 43783252 930,00 € 15.03.2022 22.03.2022 Faktúra
DFB/22/0087 jazdné za lyž. výcvik Stredná odborná škola 42077133 Lopušná dolina, s.r.o. 47907631 1 350,00 € 15.03.2022 22.03.2022 Faktúra
DFB/22/0088 AKU vyžínač s prísluš. Stredná odborná škola 42077133 Henrieta Šiffelová - ŽELEZIARSTVO 43319742 173,21 € 15.03.2022 22.03.2022 Faktúra
DFB/22/0089 kanc. potreby - vzdel. poukazy Stredná odborná škola 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 237,60 € 16.03.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0090 hygienické potreby Stredná odborná škola 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 727,80 € 18.03.2022 22.03.2022 Faktúra
DFB/22/0091 kanc. potreby - vzdel. poukazy Stredná odborná škola 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 470,52 € 18.03.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0092 preprava autobusom na LV Stredná odborná škola 42077133 EUROTOUR-BUS s.r.o. 45614041 960,00 € 18.03.2022 23.03.2022 Faktúra
DFB/22/0093 strava pre účastníkov LV Stredná odborná škola 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 1 050,00 € 18.03.2022 23.03.2022 Faktúra
DFB/22/0094 hodiny plastové Stredná odborná škola 42077133 B2B Partner s.r.o. 44413467 75,60 € 21.03.2022 23.03.2022 Faktúra
DFB/22/0095 paušál - mobil Stredná odborná škola 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 31,00 € 21.03.2022 23.03.2022 Faktúra
DFB/22/0096 paušál - mobil Stredná odborná škola 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 31,00 € 21.03.2022 23.03.2022 Faktúra
DFB/22/0097 paušál - mobil Stredná odborná škola 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 31,00 € 21.03.2022 23.03.2022 Faktúra
DFB/22/0098 paušál - mobil Stredná odborná škola 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 21,00 € 21.03.2022 23.03.2022 Faktúra
DFB/22/0099 paušál - mobil Stredná odborná škola 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 45,00 € 21.03.2022 23.03.2022 Faktúra
DFB/22/0100 4G internet Basic Stredná odborná škola 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 10,00 € 21.03.2022 23.03.2022 Faktúra
DFB/22/0101 súťaž Matematický klokan Stredná odborná škola 42077133 Talentída, n.o. 45738777 125,00 € 22.03.2022 23.03.2022 Faktúra
DFB/22/0102 tonery Stredná odborná škola 42077133 Z + M servis a.s. 44195591 885,91 € 23.03.2022 29.03.2022 Faktúra
DFB/22/0103 právne služby Stredná odborná škola 42077133 JUDr. Marta Petríková, advokátka 17150671 404,36 € 23.03.2022 29.03.2022 Faktúra
DFB/22/0104 stravné lístky 300 ks Stredná odborná škola 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 1 056,00 € 25.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFB/22/0105 kanc. potreby, toal. papier Stredná odborná škola 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 1 309,80 € 25.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFB/22/0106 OFFICE 365 služby 3/2022 Stredná odborná škola 42077133 PcProfi. s.r.o. 44685173 65,00 € 29.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFB/22/0107 online školenie - Nové FIN výkazy Stredná odborná škola 42077133 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 31.03.2022 07.04.2022 Faktúra
DFB/22/0108 upratovacie služby Stredná odborná škola 42077133 CHEMEKO, spol. s r.o. 31711910 1 930,99 € 01.04.2022 07.04.2022 Faktúra
DFB/22/0109 dezinfekcia proti vírusom Stredná odborná škola 42077133 CHEMEKO, spol. s r.o. 31711910 522,00 € 01.04.2022 07.04.2022 Faktúra
DFB/22/0110 oprava strechy na internáte SOŠ Stredná odborná škola 42077133 Jozef Pavliga 32863292 769,25 € 01.04.2022 07.04.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »