Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0351 internet - vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 05.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0352 vrátené stravné kupóny Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 -180,00 € 05.10.2022 14.10.2022 Faktúra
DFB/22/0353 servis úpravne vody Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Milan Kuchta Plynoterm servis 35414154 235,92 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0354 nové verzie MAGMA HCM na 4Q/2022 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0355 technik PO a BOZP za 3Q/2022 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ELPO Slovakia, s.r.o 36846414 342,00 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0356 pevné linky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,04 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0357 použ. FBA-adsl. prístupu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0358 serv.práce za 4Q/2022 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0359 elektrická energia - vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Energie2, a.s. 46113177 2 129,04 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0360 elektrická energia - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Energie2, a.s. 46113177 537,95 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0361 elektrická energia - stará škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Energie2, a.s. 46113177 186,49 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0362 elektrická energia - nová škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Energie2, a.s. 46113177 83,81 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0363 upratovacie a čistiace služby v budove školy Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 1 608,00 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0364 vysávač s príslušenstvom Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves 36582298 283,20 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0365 verejná správa - roč. prístup Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 31592503 204,00 € 06.10.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0366 vyúčtovanie plynu za 9/2022 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 813,91 € 10.10.2022 14.10.2022 Faktúra
DFB/22/0367 maliarsky materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CHEMOLAK, a.s. 31411851 99,09 € 10.10.2022 14.10.2022 Faktúra
DFB/22/0368 stála tabuľa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Siettex s.r.o. 44189192 72,00 € 10.10.2022 14.10.2022 Faktúra
DFB/22/0369 vianočné pozdravy s obálkami Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pamas - Trenčín, s.r.o. 36317250 95,70 € 10.10.2022 14.10.2022 Faktúra
DFB/22/0370 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Branislav Šiffel 35117648 333,90 € 11.10.2022 14.10.2022 Faktúra
DFB/22/0371 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 638,18 € 11.10.2022 15.10.2022 Faktúra
DFB/22/0372 monitoring hygieny Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CHEMEKO, spol. s r.o. 31711910 71,38 € 11.10.2022 15.10.2022 Faktúra
DFB/22/0373 kalendáre, diáre Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 75,92 € 11.10.2022 15.10.2022 Faktúra
DFB/22/0374 poskytovanie stráž.služby za 4Q/2022 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Securitas s.r.o. 46035834 5 263,00 € 10.10.2022 14.10.2022 Faktúra
DFB/22/0375 prenájom rohoží Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lindström s.r.o. 35742364 67,66 € 13.10.2022 20.10.2022 Faktúra
DFB/22/0376 oprava a výmena žalúzii Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Bendík Martin MODEL 32861737 1 622,78 € 13.10.2022 20.10.2022 Faktúra
DFB/22/0377 oprava a výmena skla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Svetex BM s.r.o. 47583142 92,04 € 13.10.2022 20.10.2022 Faktúra
DFB/22/0378 montáž a potlač - plast.informačné tabule, dierované samolepiace fólie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TOPART 96, spol. s r.o. 31727468 393,00 € 13.10.2022 20.10.2022 Faktúra
DFB/22/0379 čistenie kanalizácie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CXDX SLOVAKIA s.r.o. 44260903 247,92 € 13.10.2022 20.10.2022 Faktúra
DFB/22/0380 ČK ISIC/EURO 26 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TransData s.r.o. 35741236 50,00 € 14.10.2022 20.10.2022 Faktúra