Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0354 drogéria Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 39,70 € 14.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFB/23/0345 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CHEMOLAK, a.s. 31411851 72,03 € 13.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFB/23/0347 učebnice (42ks) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 preskoly.sk s.r.o. 51692881 779,85 € 13.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFB/23/0346 učebnice Maturita Solutions (4ks) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 preskoly.sk s.r.o. 51692881 65,78 € 13.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFB/23/0348 elektroinštalačné práce Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov 17299063 795,80 € 13.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFB/23/0344 ČK ISIC/EURO26 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TransData s.r.o. 35741236 12,00 € 12.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFB/23/0343 tonery Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 224,35 € 11.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFB/23/0342 materiál pre OV Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 307,30 € 08.09.2023 13.09.2023 Faktúra
DFB/23/0341 vodné, stočné kotolňa za 8/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 407,84 € 08.09.2023 13.09.2023 Faktúra
DFB/23/0340 internet škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 08.09.2023 13.09.2023 Faktúra
DFB/23/0339 plyn za 8/2023 - preplatok Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -1 504,53 € 08.09.2023 10.10.2023 Faktúra
DFB/23/0337 FBA-adsl prístup Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 07.09.2023 12.09.2023 Faktúra
DFB/23/0336 pevná linka Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,24 € 07.09.2023 12.09.2023 Faktúra
DFB/23/0338 učebnice 4ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KNIHOMOL, s. r. o. 47437731 39,09 € 07.09.2023 12.09.2023 Faktúra
DFB/23/0334 servis poč.siete + dodanie materiálu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Ing. Ľubomír Zimmermann - ZComm 40848426 294,00 € 06.09.2023 12.09.2023 Faktúra
DFB/23/0335 vložka FAB, kovanie, kľúče Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KEYmax, s.r.o. 47630990 161,62 € 06.09.2023 12.09.2023 Faktúra
DFB/23/0333 stravné lístky 300ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 1 260,00 € 06.09.2023 12.09.2023 Faktúra
DFB/23/0332 internet vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 05.09.2023 07.09.2023 Faktúra
DFB/23/0331 dodávka a montáž žalúzií Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Bendík Martin MODEL 32861737 202,52 € 05.09.2023 07.09.2023 Faktúra
DFP/23/0003 pranie a žehlenie prádla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Alexandra Miškovičová 53137787 376,02 € 05.09.2023 07.09.2023 Faktúra
DFB/23/0330 kuchynská váha Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 NAY a.s. 35739487 11,99 € 04.09.2023 06.09.2023 Faktúra
DFB/23/0327 tonery Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 2 097,12 € 04.09.2023 07.09.2023 Faktúra
DFB/23/0326 výkon zodpovednej osoby za 9/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 04.09.2023 07.09.2023 Faktúra
DFB/23/0328 vodné, stočné internát Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 2 538,13 € 04.09.2023 07.09.2023 Faktúra
DFB/23/0329 upratovacie a čistiace služby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 1 608,00 € 04.09.2023 07.09.2023 Faktúra
DFB/23/0325 e tlačivá - licencia na 12 mes Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ŠEVT a.s. 31331131 290,00 € 30.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFB/23/0323 1 balík čipov, 1ks smartbox strava Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 339,00 € 30.08.2023 07.09.2023 Faktúra
DFB/23/0324 fototapeta Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Postershop s.r.o. 24259896 60,58 € 30.08.2023 07.09.2023 Faktúra
DFB/23/0320 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 28.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFB/23/0319 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 28.08.2023 04.09.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »