Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0208 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 645,06 € 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
DFB/23/0207 stravné lístky 200ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 840,00 € 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
DFB/23/0205 predplatné Direktor Standard 6-12/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262 75,25 € 07.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFB/23/0202 plyn 5/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 225,44 € 07.06.2023 09.06.2023 Faktúra
DFB/23/0203 kosačka, akumulátor, nabíjačka Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Ing. Ján Buchanec Technik 33576009 943,70 € 07.06.2023 12.06.2023 Faktúra
DFB/23/0204 upratovacie služby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 1 608,00 € 07.06.2023 12.06.2023 Faktúra
DFB/23/0201 koberec Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 INTERIER INVEST, s.r.o. 36190381 176,27 € 06.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFB/23/0200 elekt.energia - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 448,20 € 06.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFB/23/0199 elekt.energia - vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 942,73 € 06.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFB/23/0198 elekt. energia - nová škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 220,27 € 06.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFB/23/0197 elekt.energia - stará škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 483,43 € 06.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFB/23/0196 internet vežiak 6/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 05.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFB/23/0193 tonery Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 591,54 € 01.06.2023 05.06.2023 Faktúra
DFB/23/0195 výkon zodpovednej osoby za 6/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFB/23/0194 internet škola 6/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFB/23/0192 pranie a žehlenie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Alexandra Miškovičová 53137787 322,44 € 30.05.2023 05.06.2023 Faktúra
DFB/23/0190 školské mapy vo formáte A3 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 STIEFEL EUROCART s.r.o. 31360513 11,20 € 26.05.2023 05.06.2023 Faktúra
DFB/23/0191 vodné, stočné - škola, internát Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 2 625,74 € 26.05.2023 05.06.2023 Faktúra
DFB/23/0189 prenájom rohoží za obd. 24.4. - 21.5.2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lindström s.r.o. 35742364 63,59 € 25.05.2023 05.06.2023 Faktúra
DFB/23/0187 2x prezutie AUS Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pneu Tatry, spol. s r.o. 36472697 80,00 € 24.05.2023 29.05.2023 Faktúra
DFB/23/0188 plastová popolnica Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 B2B Partner s.r.o. 44413467 76,80 € 24.05.2023 29.05.2023 Faktúra
DFB/23/0178 preddavok na plyn za 06/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 911,00 € 19.05.2023 22.05.2023 Faktúra
DFB/23/0186 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFB/23/0185 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 12,00 € 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFB/23/0184 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 23,00 € 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFB/23/0183 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFB/23/0182 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 52,54 € 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFB/23/0181 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFB/23/0180 4G internet Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 11,00 € 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFB/23/0179 oprava AUS PP676DL Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 AUTONOVA s.r.o. 31649513 384,83 € 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra