Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0260 servisné práce za obd. 1.7. - 30.9.2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 11.07.2023 14.07.2023 Faktúra
DFB/23/0257 FBA-adsl prístup Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.07.2023 14.07.2023 Faktúra
DFB/23/0256 pevná linka Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 44,34 € 10.07.2023 14.07.2023 Faktúra
DFB/23/0255 nové verzie Magma HCM za 3Q (1.7.-30.9.2023) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 10.07.2023 14.07.2023 Faktúra
DFS/23/0003 catering pre 38 osôb Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CHETRA SK, s.r.o. 36497274 1 421,10 € 10.07.2023 14.07.2023 Faktúra
DFB/23/0254 plyn za 6/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -1 209,86 € 10.07.2023 14.07.2023 Faktúra
DFB/23/0253 elekt.energia - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 205,33 € 10.07.2023 14.07.2023 Faktúra
DFB/23/0252 elekt.energia - stará škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 433,37 € 10.07.2023 14.07.2023 Faktúra
DFB/23/0251 elekt. energia - nová škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 191,66 € 10.07.2023 14.07.2023 Faktúra
DFB/23/0250 elekt.energia - vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 536,29 € 10.07.2023 14.07.2023 Faktúra
DFB/23/0258 stravné lístky - 147ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 617,40 € 10.07.2023 14.07.2023 Faktúra
DFB/23/0259 servis a revízie výťahu 1-6/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Šoltýs - výťahy, s.r.o. 36208655 180,00 € 10.07.2023 14.07.2023 Faktúra
DFK/23/0002 Debarierizácia budovy SOŠ - doplnenie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 A - club, s.r.o. 36815195 360,00 € 10.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFB/23/0295 kancelárska stolička Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ASKO - NÁBYTOK, spol. s.r.o. 35909790 187,00 € 10.07.2023 17.08.2023 Faktúra
DFB/23/0249 kancelársky nábytok Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 B2B Partner s.r.o. 44413467 721,20 € 07.07.2023 14.07.2023 Faktúra
DFB/23/0248 koberec Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 INTERIER INVEST, s.r.o. 36190381 358,14 € 06.07.2023 11.07.2023 Faktúra
DFB/23/0246 vodné, stočné kotolňa za 6/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 537,89 € 06.07.2023 11.07.2023 Faktúra
DFB/23/0247 dobropis k fa 2725804719 (Kuzmiak) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 35,00 € 06.07.2023 07.08.2023 Faktúra
DFB/23/0245 technik PO a BOZP za 2Q/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ELPO Slovakia, s.r.o 36846414 342,00 € 04.07.2023 11.07.2023 Faktúra
DFB/23/0244 právne služby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 JUDr. Marta Petríková, advokátka 17150671 435,32 € 04.07.2023 11.07.2023 Faktúra
DFB/23/0242 internet vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 04.07.2023 11.07.2023 Faktúra
DFB/23/0243 upratovacie služby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 1 608,00 € 04.07.2023 11.07.2023 Faktúra
DFB/23/0240 výkon zodpovednej osoby za 7/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 03.07.2023 11.07.2023 Faktúra
DFB/23/0241 internet škola 7/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 03.07.2023 11.07.2023 Faktúra
DFB/23/0237 reklamné predmety Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CreoCom, s.r.o. 36691836 1 099,00 € 30.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFB/23/0239 tonery Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 397,62 € 30.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFB/23/0238 systémová podpora MAGMA HCM 4-6/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 30.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFB/23/0235 tonery Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 984,24 € 29.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFB/23/0236 schránka na kľúče Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 B2B Partner s.r.o. 44413467 60,00 € 29.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFB/23/0234 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Branislav Šiffel 35117648 362,04 € 28.06.2023 11.07.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »