DFB/24/0039 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
153,68 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ/015/24 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
153,68 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ/016/24 |
Elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
349,80 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
OBJ/014/24 |
Vyrovnávacie lišty |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MPL Trading spol. s.r.o. |
31388639 |
|
216,00 € |
07.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
DFB/24/0035 |
prijatý preddavok EE - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
641,00 € |
06.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0034 |
prijatý preddavok EE - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
91,00 € |
06.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0033 |
prijatý preddavok na EE - st.škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
183,00 € |
06.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0032 |
prijatý preddavok na EE - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 800,00 € |
06.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0031 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
527,08 € |
06.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0037 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0038 |
upratovacie a čistiace služby za 1/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 845,32 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0036 |
strava zamestnancov za 1/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 247,00 € |
06.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ/013/24 |
Materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
527,08 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
DFB/24/0030 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
543,54 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0029 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
688,50 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0028 |
servis a údržba výťahu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
02.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0027 |
výkon zodpovednej osoby za 2/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0026 |
prenájom rohoží 1.1.-28.1.2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
84,31 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0025 |
internet škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0024 |
internet vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |