Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0125 plyn za 03/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -5 656,68 € 09.04.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB/24/0123 balík Porada Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 00186759 108,00 € 08.04.2024 12.04.2024 Faktúra
OBJ/048/24 Elektrospotrebiče do kuchynky 92 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 HANZELY, s.r.o. 36792292 349,00 € 08.04.2024 17.04.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0124 použitie čistiaco-sacieho vozidla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CXDX SLOVAKIA s.r.o. 44260903 273,60 € 08.04.2024 18.04.2024 Faktúra
OBJ/047/24 Materiál na opravy - suterén sprchy Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 172,58 € 08.04.2024 18.04.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0117 fa na prijatý preddavok - EE st.škola 04/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 183,00 € 05.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFB/24/0118 fa na prijatý preddavok - EE n.škola 04/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 90,00 € 05.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFB/24/0119 fa na prijatý preddavok - EE vežiak 04/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 804,00 € 05.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFB/24/0120 fa na prijatý preddavok - EE kotolňa 04/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 642,00 € 05.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFB/24/0116 vodné, stočné - kotolňa (3/2024) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 456,84 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0121 servis a údržba výťahu za 03/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TREVA, s.r.o. 31367291 60,00 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0122 poskytnutie strážnej služby za obd. 4-6/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Securitas s.r.o. 46035834 6 560,00 € 05.04.2024 13.04.2024 Faktúra
DFB/24/0114 technik PO a BOZP za 1Q/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ELPO Slovakia, s.r.o 36846414 342,00 € 04.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0115 materiál pre OV Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PULZAR s.r.o. 31702465 57,86 € 04.04.2024 12.04.2024 Faktúra
OBJ/046/24 materiál pre OV Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PULZAR s.r.o. 31702465 57,86 € 04.04.2024 13.04.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0109 ubytovanie, raňajky CONECO Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.) 00211087 843,00 € 03.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFB/24/0112 inzercia Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 REGIONPRESS s.r.o. 36252417 192,00 € 03.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB/24/0113 pranie a žehlenie prádla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Alexandra Miškovičová 53137787 231,12 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0110 obedy pre zamestnancov za 3/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 2 297,40 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0108 systémová podpora MAGMA za 1Q/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra