Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0061 reklamné predmety Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CreoCom, s.r.o. 36691836 881,57 € 27.02.2024 05.03.2024 Faktúra
OBJ/026/24 Dezinsekcia priestorov ŠI Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CHEMEKO, spol. s r.o. 31711910 595,20 € 27.02.2024 06.03.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/025/24 reklamné predmety Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CreoCom, s.r.o. 36691836 881,57 € 26.02.2024 02.03.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0060 PET-G filamenty Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 3DeS s.r.o. 50159950 48,50 € 26.02.2024 05.03.2024 Faktúra
OBJ/024/24 PET-G filamenty 1,75 mm STARTPACK 6x330g Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 3DeS s.r.o. 50159950 48,50 € 23.02.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0059 vodné, stočné - internát Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 2 305,46 € 23.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB/24/0058 strava pre zamestnancov za 02/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 2 024,40 € 23.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB/24/0057 odborný seminár - Ako na správny šk.poriadok Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka 46490213 154,80 € 22.02.2024 27.02.2024 Faktúra
OBJ/023/24 Diagnostika a servis zariadenia Dell Latitude E6540 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 BigON s.r.o. 44121989 135,00 € 22.02.2024 07.03.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0055 mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314), parkovné Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 185,08 € 20.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFB/24/0056 materiál na opravy Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Branislav Šiffel 35117648 161,04 € 20.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFP/24/0003 oprava tlačiarne, programovanie reg.pokladne Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Storm KK s.r.o. 36496529 135,60 € 19.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB/24/0054 elektroinštalačné práce, revízia NN prípojky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov 17299063 349,80 € 19.02.2024 22.02.2024 Faktúra
OBJ/022/24 materiál na opravy Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Branislav Šiffel 35117648 161,04 € 19.02.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0053 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 17,52 € 16.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0052 čistiace prostriedky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 1 107,91 € 16.02.2024 22.02.2024 Faktúra
OBJ/020/24 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 1 107,91 € 15.02.2024 17.02.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0048 EPI Právny systém Prémium - ročný prístup Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 31592503 580,51 € 15.02.2024 17.02.2024 Faktúra
DFB/24/0051 plánovaná ročná revízia kotolne Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Milan Šimšaj - VODOMONTÁŽ 14280116 270,00 € 15.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB/24/0049 vyrovnávacie lišty Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MPL Trading spol. s.r.o. 31388639 216,00 € 15.02.2024 22.02.2024 Faktúra