Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/058/24 Materiál na opravy a údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 38,10 € 06.05.2024 07.05.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0152 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 176,02 € 06.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB/24/0153 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 34,66 € 06.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB/24/0154 servis a údržba výťahu za 4/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TREVA, s.r.o. 31367291 60,00 € 06.05.2024 14.05.2024 Faktúra
OBJ/057/24 Kancelárske potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KP plus, s.r.o 36475025 113,54 € 03.05.2024 04.05.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0151 kancelárske potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KP plus, s.r.o 36475025 113,54 € 03.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB/24/0150 reklamné predmety Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 REDA SK, s.r.o. 47743476 1 333,51 € 03.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB/24/0147 internet škola (05/2024) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB/24/0149 internet vežiak (5/2024) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB/24/0146 výkon zodpovednej osoby za 05/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB/24/0145 tonery (1xOKI, 3xHP) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 447,32 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB/24/0148 obedy pre zamestnancov za 4/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 2 490,60 € 02.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB/24/0143 čistenie kanalizácie, frézovanie potrubia Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Gabriel Danihel 30641241 302,40 € 30.04.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB/24/0144 pranie, čistenie a žehlenie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Alexandra Miškovičová 53137787 582,24 € 30.04.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB/24/0142 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 STAVIVA POPRAD, s.r.o. 44187475 171,10 € 29.04.2024 07.05.2024 Faktúra
OBJ/056/24 pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Alexandra Miškovičová 53137787 582,24 € 25.04.2024 01.05.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0141 prenájom rohoží 25.3.-21.4.2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lindström s.r.o. 35742364 71,93 € 25.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/24/0139 upratovacie a čistiace služby za 2,3/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 3 690,64 € 24.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFB/24/0140 kancelársky nábytok, vešiaková stena Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 HANZELY, s.r.o. 36792292 994,80 € 24.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/24/0138 odborná skúška plyn. zariadenia Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Bednarčík - Plynoservis 17286441 751,20 € 22.04.2024 27.04.2024 Faktúra