Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
DFB/24/0088 elekt.energia - vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 335,33 € 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0089 elekt.energia - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 109,50 € 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0090 brankárske rukavice Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Krimar s.r.o. 28626249 26,90 € 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0091 Opakovaná dezinsekcia priestorov ŠI Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CHEMEKO, spol. s r.o. 31711910 297,60 € 18.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB/24/0094 elektroinštalačné práce Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov 17299063 483,60 € 19.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB/24/0095 elektroinštalačné práce Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov 17299063 1 095,60 € 19.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB/24/0096 hygienické potreby Tork Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 1 219,10 € 19.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB/24/0093 mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 145,04 € 19.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB/24/0092 reklamná kampaň Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PROGNESSA, s.r.o. 51700263 2 098,80 € 19.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB/24/0098 Dotazníky DIREKTOR 4/2024-12/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262 69,00 € 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB/24/0097 fa na prijatý preddavok - plyn na 04/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15 096,00 € 21.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB/24/0117 fa na prijatý preddavok - EE st.škola 04/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 183,00 € 05.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFB/24/0118 fa na prijatý preddavok - EE n.škola 04/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 90,00 € 05.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFB/24/0119 fa na prijatý preddavok - EE vežiak 04/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 804,00 € 05.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFB/24/0120 fa na prijatý preddavok - EE kotolňa 04/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 642,00 € 05.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFB/24/0109 ubytovanie, raňajky CONECO Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.) 00211087 843,00 € 03.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFB/24/0112 inzercia Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 REGIONPRESS s.r.o. 36252417 192,00 € 03.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB/24/0113 pranie a žehlenie prádla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Alexandra Miškovičová 53137787 231,12 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0106 internet škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 02.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0107 internet vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 02.04.2024 12.04.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »