Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/017/24 Prenájom VOK a odvoz odpadu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 200,40 € 12.02.2024 05.03.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0067 zneškodnenie a uloženie odpadu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 200,40 € 04.03.2024 08.03.2024 Faktúra
OBJ/044/24 Plechová policová skriňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 B2B Partner s.r.o. 44413467 204,00 € 27.03.2024 29.03.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0101 plechová policová skriňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 B2B Partner s.r.o. 44413467 204,00 € 27.03.2024 12.04.2024 Faktúra
OBJ/008/24 Pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Alexandra Miškovičová 53137787 209,64 € 16.01.2024 23.01.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/014/24 Vyrovnávacie lišty Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MPL Trading spol. s.r.o. 31388639 216,00 € 07.02.2024 17.02.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0049 vyrovnávacie lišty Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MPL Trading spol. s.r.o. 31388639 216,00 € 15.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB/24/0136 balík PORADA Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 00186759 216,00 € 17.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0007 balíček Zborovňa Komplet na obd. 01/2024-12/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 226,08 € 11.01.2024 02.02.2024 Faktúra
OBJ/040/24 pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Alexandra Miškovičová 53137787 231,10 € 20.03.2024 04.04.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0113 pranie a žehlenie prádla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Alexandra Miškovičová 53137787 231,12 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0135 servis a nastavenie úpravne vody Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Milan Kuchta Plynoterm servis 35414154 243,09 € 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0173 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 STAVIVA POPRAD, s.r.o. 44187475 249,30 € 16.05.2024 23.05.2024 Faktúra
DFB/24/0045 elekt.energia - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 256,53 € 15.02.2024 22.02.2024 Faktúra
OBJ/005/24 Servis umývacieho automatu BR 35/12 C BP Pack Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves 36582298 262,58 € 10.01.2024 12.01.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0009 servisná prehliadka podlahového stroja Kärcher Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves 36582298 262,58 € 11.01.2024 01.02.2024 Faktúra
OBJ/018/24 Revízia tlakových nádob Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Milan Šimšaj - VODOMONTÁŽ 14280116 270,00 € 12.02.2024 17.02.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0051 plánovaná ročná revízia kotolne Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Milan Šimšaj - VODOMONTÁŽ 14280116 270,00 € 15.02.2024 22.02.2024 Faktúra
OBJ/042/24 Čistenie kanalizácie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CXDX SLOVAKIA s.r.o. 44260903 273,60 € 25.03.2024 10.04.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0124 použitie čistiaco-sacieho vozidla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CXDX SLOVAKIA s.r.o. 44260903 273,60 € 08.04.2024 18.04.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »