Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/006/24 online seminár: Ako na správny školský poriadok Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka 46490213 129,00 € 11.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/023/24 Diagnostika a servis zariadenia Dell Latitude E6540 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 BigON s.r.o. 44121989 135,00 € 22.02.2024 07.03.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0081 diagnostika a servis zariadenia DELL Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 BigON s.r.o. 44121989 135,00 € 12.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB/24/0108 systémová podpora MAGMA za 1Q/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFP/24/0003 oprava tlačiarne, programovanie reg.pokladne Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Storm KK s.r.o. 36496529 135,60 € 19.02.2024 22.02.2024 Faktúra
OBJ/021/24 oprava tlačiarne, programovanie reg.pokladne Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Storm KK s.r.o. 36496529 135,60 € 15.02.2024 23.02.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/033/24 Potlač na dresy Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 LK REKLAMA, s.r.o. 51262444 140,00 € 11.03.2024 15.03.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0084 potlač na dresové tričko Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 LK REKLAMA, s.r.o. 51262444 140,00 € 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0093 mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 145,04 € 19.03.2024 23.03.2024 Faktúra
OBJ/019/24 Mobilný telefón Samsung Galaxy A14 black Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 147,55 € 12.02.2024 17.02.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0043 mobilný telefón Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 147,55 € 14.02.2024 22.02.2024 Faktúra
OBJ/004/24 maskovacia sieť Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TifanTEX, s.r.o. 45955824 147,80 € 10.01.2024 23.01.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0006 maskovacia sieť (športovisko) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TifanTEX, s.r.o. 45955824 147,80 € 10.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0020 mobilné paušály ( A22367768 + dod, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403) + internet 4G Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 152,27 € 19.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB/23/0582 elekt.energia - nová škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 153,50 € 15.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0039 kancelárske potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KP plus, s.r.o 36475025 153,68 € 08.02.2024 16.02.2024 Faktúra
OBJ/015/24 Nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KP plus, s.r.o 36475025 153,68 € 08.02.2024 16.02.2024 Objednávka
DFB/24/0057 odborný seminár - Ako na správny šk.poriadok Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka 46490213 154,80 € 22.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFB/24/0056 materiál na opravy Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Branislav Šiffel 35117648 161,04 € 20.02.2024 27.02.2024 Faktúra
OBJ/022/24 materiál na opravy Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Branislav Šiffel 35117648 161,04 € 19.02.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »