Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0061 reklamné predmety Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CreoCom, s.r.o. 36691836 881,57 € 27.02.2024 05.03.2024 Faktúra
OBJ/026/24 Dezinsekcia priestorov ŠI Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CHEMEKO, spol. s r.o. 31711910 595,20 € 27.02.2024 06.03.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/027/24 pranie a žehlenie prádla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Alexandra Miškovičová 53137787 334,10 € 28.02.2024 05.03.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/028/24 Reklamné predmety Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 REDA SK, s.r.o. 47743476 1 476,24 € 28.02.2024 19.03.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0062 dezinsekcia internátu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CHEMEKO, spol. s r.o. 31711910 595,20 € 29.02.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB/24/0064 tonery (2xOKI, 2xHP) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 570,76 € 01.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB/24/0063 výkon zodpovednej osoby za 03/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 01.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB/24/0066 prenájom rohoží za obd. 29.1.-25.2.2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lindström s.r.o. 35742364 84,31 € 01.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB/24/0065 internet škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 01.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB/24/0067 zneškodnenie a uloženie odpadu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 200,40 € 04.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB/24/0068 pranie a žehlenie prádla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Alexandra Miškovičová 53137787 334,08 € 05.03.2024 09.03.2024 Faktúra
DFB/24/0075 prijatý preddavok EE na 3/2024 (kotolňa) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 642,00 € 06.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB/24/0074 prijatý preddavok EE na 3/2024 (vežiak) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 804,00 € 06.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB/24/0073 prijatý preddavok EE na 3/2024 (n.škola) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 90,00 € 06.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB/24/0072 prijatý preddavok EE na 3/2024 (st.škola) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 183,00 € 06.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB/24/0071 prijatý preddavok za plyn na 3/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 19 761,00 € 06.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB/24/0069 servis a údržba výťahu za 2/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TREVA, s.r.o. 31367291 60,00 € 06.03.2024 09.03.2024 Faktúra
DFB/24/0070 internet vežiak na 3/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 06.03.2024 09.03.2024 Faktúra
OBJ/030/24 Vizitky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TOPART 96, spol. s r.o. 31727468 15,00 € 06.03.2024 16.03.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/029/24 Objednávka inzercie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 REGIONPRESS s.r.o. 36252417 192,00 € 06.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »