Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0096 hygienické potreby Tork Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 1 219,10 € 19.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB/24/0156 hygienické potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 1 120,61 € 07.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB/23/0574 prenájom rohoží 4.12.-31.12.2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lindström s.r.o. 35742364 76,21 € 04.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0026 prenájom rohoží 1.1.-28.1.2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lindström s.r.o. 35742364 84,31 € 01.02.2024 08.02.2024 Faktúra
DFB/24/0066 prenájom rohoží za obd. 29.1.-25.2.2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lindström s.r.o. 35742364 84,31 € 01.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB/24/0099 prenájom rohoží 26.2.-24.3.2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lindström s.r.o. 35742364 84,31 € 27.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0141 prenájom rohoží 25.3.-21.4.2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lindström s.r.o. 35742364 71,93 € 25.04.2024 07.05.2024 Faktúra
OBJ/033/24 Potlač na dresy Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 LK REKLAMA, s.r.o. 51262444 140,00 € 11.03.2024 15.03.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0084 potlač na dresové tričko Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 LK REKLAMA, s.r.o. 51262444 140,00 € 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
OBJ/012/24 Tonery do tlačiarní Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 570,76 € 01.02.2024 14.02.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0064 tonery (2xOKI, 2xHP) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 570,76 € 01.03.2024 08.03.2024 Faktúra
OBJ/031/24 Tonery do tlačiarní Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 494,89 € 08.03.2024 09.03.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0105 tonery 4ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 494,89 € 02.04.2024 12.04.2024 Faktúra
OBJ/049/24 Tonery do tlačiarní Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 447,32 € 11.04.2024 13.04.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0145 tonery (1xOKI, 3xHP) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 447,32 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
OBJ/043/24 Filmové predstavenie - Deň učiteľov Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Mestská informačná kancelária Poprad 42381193 100,00 € 27.03.2024 04.04.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0111 porada zamestnancov spojená s premietaním náučného filmu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Mestská informačná kancelária Poprad 42381193 100,00 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0135 servis a nastavenie úpravne vody Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Milan Kuchta Plynoterm servis 35414154 243,09 € 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
OBJ/018/24 Revízia tlakových nádob Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Milan Šimšaj - VODOMONTÁŽ 14280116 270,00 € 12.02.2024 17.02.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0051 plánovaná ročná revízia kotolne Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Milan Šimšaj - VODOMONTÁŽ 14280116 270,00 € 15.02.2024 22.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »