Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0025 internet škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 01.02.2024 08.02.2024 Faktúra
DFB/24/0024 internet vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 01.02.2024 08.02.2024 Faktúra
OBJ/012/24 Tonery do tlačiarní Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 570,76 € 01.02.2024 14.02.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0023 poskytovanie strážnej služby za obd. 1 - 3/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Securitas s.r.o. 46035834 6 560,00 € 31.01.2024 03.02.2024 Faktúra
DFB/24/0022 lyžiarsky kurz 22.-26.1.2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Ján Alexa - SAP 35117851 4 500,00 € 30.01.2024 08.02.2024 Faktúra
OBJ/011/24 Pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Alexandra Miškovičová 53137787 478,86 € 29.01.2024 06.02.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0021 revízie CNC stroja Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov 17299063 286,97 € 23.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB/24/0020 mobilné paušály ( A22367768 + dod, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403) + internet 4G Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 152,27 € 19.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB/24/0019 prijatý preddavok na elektrinu (1/2024 kotolňa) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 641,00 € 19.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB/24/0018 prijatý preddavok na elektrinu (1/2024 vežiak) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 800,00 € 19.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB/24/0017 prijatý preddavok na elektrinu (1/2024 n.škola) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 91,00 € 19.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB/24/0016 prijatý preddavok na elektrinu (1/2024 st.škola) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 183,00 € 19.01.2024 02.02.2024 Faktúra
OBJ/009/24 Posteľné prádlo, vankúše Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Ing. Pavol Andreánsky 34575723 300,00 € 18.01.2024 24.01.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFP/24/0002 posteľná bielizeň, vankúše Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Ing. Pavol Andreánsky 34575723 300,00 € 18.01.2024 02.02.2024 Faktúra
OBJ/010/24 Revízia CNC stroja a el. prípojky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov 17299063 286,97 € 18.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0015 obsah osobnej zložky žiaka Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ŠEVT a.s. 31331131 293,81 € 17.01.2024 02.02.2024 Faktúra
OBJ/008/24 Pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Alexandra Miškovičová 53137787 209,64 € 16.01.2024 23.01.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0014 pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 619,43 € 16.01.2024 02.02.2024 Faktúra
OBJ/007/24 Lyžiarsky kurz 22. - 26.1. 2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Ján Alexa - SAP 35117851 4 500,00 € 16.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0013 mat.na údržbu - plech pozinkovaný Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PERFORA spol. s r.o. 34136576 467,30 € 16.01.2024 02.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »