DFP/21/0019 |
KOVSTOL s.r.o. - hutný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
KOVSTOL s.r.o. |
44664133 |
|
142,50 € |
15.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0021 |
BARDLIFT s.r.o. - servis výťahov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
BARDLIFT s.r.o. |
47862505 |
|
121,74 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0051 |
Slovak Telekom - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0061 |
MART SYSTEM s.r.o. - odborné prehliadky kotlov, rozvodov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
2 513,00 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0022 |
MART SYSTEM s.r.o. - odborné prehliadky kotlov, rozvodov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
595,00 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0026 |
RETEC s.r.o. - Elektrické náradie, materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
286,66 € |
24.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0025 |
František Šiba - VODOTERM - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
František Šiba - VODOTERM |
32036965 |
|
629,27 € |
24.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0024 |
Ivan Rohaľ - DUDRA - Krovinorez, príslušenstvo |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ivan Rohaľ - DUDRA |
40298205 |
|
654,00 € |
24.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0023 |
RETEC s.r.o. - materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
33,48 € |
23.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0014 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 2/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 276,66 € |
05.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0046 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
369,97 € |
05.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0013 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 2/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
525,00 € |
05.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0045 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
322,46 € |
05.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0060 |
HELAGO - SK, s.r.o. - set penumatických komponentov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HELAGO-SK, s.r.o. |
47479256 |
|
200,40 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0029 |
DuoTech BK, s.r.o. - kompresor |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
DuoTech BK, s.r.o. |
44745338 |
|
3 790,00 € |
26.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0028 |
Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo - železiarsky materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo |
44393792 |
|
119,35 € |
26.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0027 |
František Šiba - VODOTERM - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
František Šiba - VODOTERM |
32036965 |
|
689,49 € |
26.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/21/0003 |
HASPPO-príspevok na stravovanie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
182,80 € |
30.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0066 |
HASPPO-obedy zamestnanci |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
776,90 € |
30.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0065 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
193,50 € |
30.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0030 |
AMAGAS s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
625,58 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0031 |
Linde Gas s.r.o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
185,14 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0064 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
40,00 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0067 |
ELEKTROMONT J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
114,56 € |
31.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0081 |
PROEKO s.r.o. - seminár VO-ZMR |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
69,00 € |
13.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0069 |
CUBS plus, s.r.o. - ochrana osobných údajov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
07.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0079 |
Innogy - zemný plyn |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
44291809 |
|
2 440,01 € |
08.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0036 |
Innogy Slovensko - zemný plyn |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
44291809 |
|
1 323,39 € |
08.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0070 |
Lyreco CE, SE - Dezinfekcia, respirátor FFP2 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
238,20 € |
07.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0068 |
Systémová podpora MAGMA 1Q/2021 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |