DFB/22/0316 |
AHOJ MEDIA s. r. o. - reklamné služby a tvorba videozáznamov na rok 2023 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AHOJ MEDIA s. r. o. |
53092503 |
|
600,00 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0334 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - projektor Acer, kabel HDMI |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
600,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0333 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - projektor Acer, kabel HDMI |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
600,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0004 |
Linde Gas s. r. o. - dlhodobý prenájom plynu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
592,80 € |
12.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0037 |
Linde Gas s. r. o. - dlhodobý prenájom plynu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
592,80 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0047 |
TECHNOZVAR s.r.o. - Zvaračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
591,70 € |
25.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0222 |
Slovak Ventures s.r.o. - učebné pomôcky úspešná maturita |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
591,00 € |
28.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0201 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 8/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
586,80 € |
06.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0432 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 12/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
581,38 € |
05.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/22/0006 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 3/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
565,80 € |
30.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/22/0002 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 2/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
556,80 € |
25.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0110 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť zváračskej školy za 9/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
549,60 € |
11.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. - knihy pre cudzie jazyky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
545,74 € |
07.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0347 |
edu365 s.r.o. - webminár pre učiteľov - Kyberšikana |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
edu365 s.r.o. |
53666445 |
|
540,00 € |
20.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0119 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO - čistiace a hygienické potreby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
537,96 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFE/22/0009 |
Peter Dorušinec - preprava osôb Erasmus+ Mobilita študentov a žiakov na SŠJH |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Peter Dorušinec |
34995188 |
|
537,20 € |
14.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0184 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 7/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
537,00 € |
08.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0299 |
ELEKTROSPED, a. s. - MT Xiaomi 12T 5G + púzdro |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
534,40 € |
25.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0064 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 3/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
534,06 € |
06.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0080 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť zváračskej školy za 6/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
526,80 € |
13.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0151 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 12/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
525,00 € |
05.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0010 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 1/22 Zv. škola |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
525,00 € |
07.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0024 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 2/22 Zv. škola |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
525,00 € |
10.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0040 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 3/22 Zv. škola |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
525,00 € |
06.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0053 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 4/22 Zv. škola |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
525,00 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0068 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 5/22 Zv. škola |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
525,00 € |
10.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0074 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 6/22 Zv. škola |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
525,00 € |
06.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0088 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 7/22 Zv. škola |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
525,00 € |
08.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0128 |
VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
515,56 € |
09.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0035 |
AMAGAS s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
515,20 € |
01.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |