DFP/21/0039 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
56,23 € |
27.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0038 |
Prvá Zváračská - činnosť zváračskej školy za 3/2021 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
666,60 € |
12.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0037 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
23,18 € |
12.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0036 |
Innogy Slovensko - zemný plyn |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
44291809 |
|
1 323,39 € |
08.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0035 |
ELEKTROSLUŽBY - K+G, s.r.o. - servis a oprava rozvádzača trafostanice |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELEKTROSLUŽBY - K+G, s.r.o. |
44506821 |
|
1 212,60 € |
08.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0034 |
ELEKTROSLUŽBY - K+G, s.r.o. - servis a oprava trafostanice |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELEKTROSLUŽBY - K+G, s.r.o. |
44506821 |
|
984,00 € |
08.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0033 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 3/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 254,02 € |
07.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0032 |
VVS , a.s - vodné stočné |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
692,98 € |
07.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0031 |
Linde Gas s.r.o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
185,14 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0030 |
AMAGAS s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
625,58 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0029 |
DuoTech BK, s.r.o. - kompresor |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
DuoTech BK, s.r.o. |
44745338 |
|
3 790,00 € |
26.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0028 |
Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo - železiarsky materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo |
44393792 |
|
119,35 € |
26.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0027 |
František Šiba - VODOTERM - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
František Šiba - VODOTERM |
32036965 |
|
689,49 € |
26.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0026 |
RETEC s.r.o. - Elektrické náradie, materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
286,66 € |
24.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0025 |
František Šiba - VODOTERM - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
František Šiba - VODOTERM |
32036965 |
|
629,27 € |
24.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0024 |
Ivan Rohaľ - DUDRA - Krovinorez, príslušenstvo |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ivan Rohaľ - DUDRA |
40298205 |
|
654,00 € |
24.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0023 |
RETEC s.r.o. - materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
33,48 € |
23.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0022 |
MART SYSTEM s.r.o. - odborné prehliadky kotlov, rozvodov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
595,00 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0021 |
BARDLIFT s.r.o. - servis výťahov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
BARDLIFT s.r.o. |
47862505 |
|
121,74 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0020 |
František Šiba - VODOTERM - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
František Šiba - VODOTERM |
32036965 |
|
93,82 € |
17.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0019 |
KOVSTOL s.r.o. - hutný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
KOVSTOL s.r.o. |
44664133 |
|
142,50 € |
15.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0018 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,40 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0017 |
TAMÁŠ Benjamín Ing., RE-PR-O-M - revízie zváračských zariadení |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
TAMÁŠ Benjamín Ing., RE-PR-O-M |
17142725 |
|
240,00 € |
10.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0016 |
Ján Bľanda - UNIKOV - oceľ U |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
26,79 € |
05.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0015 |
Prvá Zváračská - činnosť zváračskej školy za 2/2021 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
483,00 € |
05.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0014 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 2/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 276,66 € |
05.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0013 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 2/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
525,00 € |
05.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0012 |
Innogy Slovensko - zemný plyn |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
44291809 |
|
1 323,39 € |
04.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0011 |
AMAGAS s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
34,57 € |
02.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0010 |
Linde Gas s.r.o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
64,01 € |
02.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |