Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/24/0001 Messer Tatragas, spol. s r.o. - technické plyny Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 221,40 € 10.01.2024 22.01.2024 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0009 Messer Tatragas, spol. s r.o. - technické plyny Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 19,20 € 29.01.2024 06.02.2024 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0023 Messer Tatragas, spol. s r.o. - technické plyny Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 96,24 € 12.02.2024 17.02.2024 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0051 Messer Tatragas, spol. s r.o. - technické plyny Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 147,60 € 25.03.2024 29.03.2024 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0057 Messer Tatragas, spol. s r.o. - technické plyny Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 19,20 € 05.04.2024 10.04.2024 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0017 Messer Tatragas, spol. s r.o. - technické plyny nájom Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 30,96 € 05.02.2024 08.02.2024 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0033 Messer Tatragas, spol. s r.o. - technické plyny nájom Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 25,34 € 05.03.2024 09.03.2024 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0029 MIKRON SLOVAKIA s.r.o. - oprava CNC sústruhu Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 MIKRON SLOVAKIA s.r.o. 34120297 504,00 € 13.02.2024 20.02.2024 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0013 Nezisková organizácia VESNA - seminár odmeňovanie pedagogckých a nepedag. zamestnancov Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,99 € 30.01.2024 30.01.2024 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0123 Nezisková organizácia VESNA - seminár, cestovné náhrady Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,93 € 14.05.2024 17.05.2024 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0022 O2 Slovakia - telekomunikačné služby Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 24,00 € 12.02.2024 17.02.2024 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0028 O2 Slovakia - telekomunikačné služby Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 24,00 € 12.02.2024 17.02.2024 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0042 O2 Slovakia - telekomunikačné služby Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 24,00 € 12.03.2024 16.03.2024 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0054 O2 Slovakia - telekomunikačné služby Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 24,00 € 12.03.2024 16.03.2024 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0093 O2 Slovakia - telekomunikačné služby Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 24,00 € 11.04.2024 18.04.2024 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0060 O2 Slovakia - telekomunikačné služby Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 24,00 € 11.04.2024 19.04.2024 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0121 O2 Slovakia - telekomunikačné služby Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 24,00 € 10.05.2024 16.05.2024 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFP/23/0165 O2 Slovakia - telekomunikačné služby 12/23 Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 24,00 € 10.01.2024 22.01.2024 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0358 O2 Slovakia - telekomunikačné služby 12/23 Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 24,00 € 10.01.2024 22.01.2024 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0011 Orange Slovensko, a.s. - tel. služby Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Orange Slovensko, a.s. 35697270 43,00 € 29.01.2024 31.01.2024 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0035 Orange Slovensko, a.s. - tel. služby Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Orange Slovensko, a.s. 35697270 43,00 € 26.02.2024 01.03.2024 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0067 Orange Slovensko, a.s. - tel. služby Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Orange Slovensko, a.s. 35697270 43,00 € 25.03.2024 29.03.2024 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0103 Orange Slovensko, a.s. - tel. služby Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Orange Slovensko, a.s. 35697270 43,00 € 25.04.2024 01.05.2024 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0069 Patrik Cubjak - TAI - toner a optický valec pre HP Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Patrik Cubjak - TAI 40297128 251,99 € 26.03.2024 03.04.2024 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0085 Patrik Cubjak - TAI - tonery do tlačiarní CF259A Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Patrik Cubjak - TAI 40297128 249,94 € 05.04.2024 11.04.2024 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0050 Peter Kruško - oprava stien, prekladov a stropov po zemetrasení Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Peter Kruško 44205431 1 151,50 € 08.03.2024 13.03.2024 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0120 POLBARD, s.r.o. - stavebný a maliarský materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 POLBARD, s.r.o. 36470252 468,72 € 10.05.2024 16.05.2024 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0087 POLBARD, s.r.o. - stavebný materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 POLBARD, s.r.o. 36470252 186,09 € 08.04.2024 11.04.2024 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0025 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť zváračskej školy 1/24 Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 1 536,00 € 12.02.2024 17.02.2024 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFP/23/0166 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť zváračskej školy za 12/23 Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 115,20 € 15.01.2024 22.01.2024 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »