DFB/23/0276 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 11/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
4 773,60 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0275 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 11/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 740,20 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/23/0018 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 11/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
632,80 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0285 |
HASPPO s.r.o. - poskytnutie stravovacích a presonálnych služieb 50. výročie školy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
3 517,80 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/23/0019 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 12/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
688,00 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0331 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 12/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 892,00 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0330 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 12/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 534,40 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0241 |
RETEC s.r.o. - Náradie a nástroje |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
139,21 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0129 |
RETEC s.r.o. - náradie a prenájom náradia |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
62,99 € |
06.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0140 |
RETEC s.r.o. - železiarský materiál, prenájom náradia |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
98,10 € |
20.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0151 |
RETEC s.r.o. - prenájom elektrického náradia |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
25,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0310 |
RETEC s.r.o. - prenájom náradia |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
21,00 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0020 |
RETEC s.r.o. - materiál na rozvod vzduchu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
30,88 € |
01.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0067 |
RETEC s.r.o. - ND na opravu el. náradia |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
13,90 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0150 |
RETEC s.r.o. - vrecká a filtre do vysávača Karcher |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
58,93 € |
07.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0148 |
RETEC s.r.o. - koliesko do rezáka |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
10,60 € |
06.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0125 |
RETEC s.r.o. - železiarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
41,96 € |
24.10.2023 |
|
|
31.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0265 |
Mária Humeníková TEMPO - šitie závesov 50. výr. školy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Mária Humeníková TEMPO |
45408602 |
|
104,00 € |
16.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0321 |
Mária Humeníková TEMPO - obrusy,ručníky,utierky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Mária Humeníková TEMPO |
45408602 |
|
519,80 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0076 |
INŠTALATHERM s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
INŠTALATHERM s.r.o. |
45707421 |
|
479,28 € |
04.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0216 |
Nezisková organizácia VESNA - seminár, registratúra a archív na školách |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,97 € |
05.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0238 |
Nezisková organizácia VESNA - seminár, registratúra a archív na školách |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,98 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0200 |
Kantorka, n.o. - školenie "Aplikačná prax pri posudzovaní kval.predpokladov zamestnancov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
90,00 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0152 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 12/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 992,64 € |
09.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0365 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 12/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
785,71 € |
09.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0151 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 12/22 Zv. škola |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
681,99 € |
09.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0364 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 12/22 Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 181,56 € |
09.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0347 |
A-WINGS s. r. o. -šatňové skrine SZ003 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
A-WINGS s. r. o. |
46464107 |
|
8 560,80 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0166 |
A4ka s.r.o. - sada dresov ADAM |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
A4ka s.r.o. |
46891587 |
|
744,00 € |
14.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0052 |
A Keramika Bardejov, s.r.o. - dlažba 30x30x9 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
A Keramika Bardejov, s.r.o. |
46941657 |
|
32,20 € |
23.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |