DFB/22/0104 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 5/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 190,60 € |
27.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0103 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 5/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 912,50 € |
27.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0148 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 6/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 451,80 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0147 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 6/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 097,00 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/22/0009 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 6/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
699,00 € |
29.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0115 |
RETEC s.r.o. - materiál na opravu náradia |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
86,90 € |
03.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0144 |
RETEC s.r.o. - prenájom el. náradia |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
12,00 € |
28.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0114 |
RETEC s.r.o. - Vysokotlakový čistič s príslušenstvom |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
247,05 € |
27.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0313 |
RETEC s.r.o. - prenájom el. náradia |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
21,00 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0330 |
RETEC s.r.o. - elektronáradie, nástroje na obrábanie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
423,00 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0209 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. - kniha - úspešná maturita |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
13,90 € |
12.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0267 |
INŠTALATHERM s.r.o. - materiál na čistenie kúrenárskeho potrubia |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
INŠTALATHERM s.r.o. |
45707421 |
|
116,28 € |
02.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0242 |
VESNA, n.o. - seminár odmeňovanie zamestnancov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VESNA, n.o. |
45739153 |
|
39,91 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0247 |
Soft-Tech, s.r.o. - kartridge do tlačiarne Canon |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
41,95 € |
11.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFIROP/22/01 |
HD elektronika SK, s. r. o. - vyučbové panely |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HD elektronika SK, s. r. o. |
45988625 |
|
81 164,00 € |
20.01.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0152 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 12/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 446,98 € |
05.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0433 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 12/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
397,61 € |
05.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0432 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 12/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
581,38 € |
05.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0151 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 12/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
525,00 € |
05.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0011 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 1/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 915,81 € |
08.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0023 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 1/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
792,90 € |
08.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0010 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 1/22 Zv. škola |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
525,00 € |
07.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0022 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 1/22 Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 368,14 € |
07.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0024 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 2/22 Zv. škola |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
525,00 € |
10.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0043 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 2/22 Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 354,02 € |
10.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0023 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 2/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 924,10 € |
10.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0042 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 2/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
685,23 € |
10.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0041 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 3/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 369,87 € |
06.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0064 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 3/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
534,06 € |
06.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0040 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 3/22 Zv. škola |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
525,00 € |
06.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |