DFB/22/0357 |
VT-KANAL s.r.o. - čistenie kanalizácie pretlakovým strojom |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VT-KANAL s.r.o. |
46515283 |
|
230,00 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0358 |
MAKOS, a. s. - elektrospotrebiče, televízor |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
1 149,79 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0359 |
Agentura JG s.r.o. - grafická príprava a tlač brožúr |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Agentura JG s.r.o. |
52221580 |
|
2 500,00 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0360 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - audio rekordér H2N s príslušenstvom |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
342,00 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0361 |
H&H Slovakia, s.r.o. - reklamné a propagačné predmety |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
H&H Slovakia, s.r.o. |
36492647 |
|
3 006,00 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0362 |
H&H Slovakia, s.r.o. - reklamné a propagačné predmety |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
H&H Slovakia, s.r.o. |
36492647 |
|
1 515,00 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFE/22/0001 |
Hotel PENINSULAR - Erasmus+ pracovná cesta do Španielska |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Hotel PENINSULAR |
9 |
|
1 176,84 € |
18.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFE/22/0002 |
SPIRIT Travel s.r.o. Bardejov - letenky Budapešť - Istambul |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SPIRIT Travel s.r.o. Bardejov |
36712094 |
|
269,07 € |
18.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFE/22/0003 |
SPIRIT Travel s.r.o. Bardejov - letenky Budapešť - Istambul |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SPIRIT Travel s.r.o. Bardejov |
36712094 |
|
269,07 € |
18.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFE/22/0004 |
SPIRIT Travel s.r.o. Bardejov - letenky Budapešť - Istambul |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SPIRIT Travel s.r.o. Bardejov |
36712094 |
|
269,07 € |
18.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFE/22/0005 |
SPIRIT Travel s.r.o. Bardejov - letenky Budapešť - Istambul |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SPIRIT Travel s.r.o. Bardejov |
36712094 |
|
269,07 € |
18.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFE/22/0006 |
SPIRIT Travel s.r.o. Bardejov - letenky Budapešť - Istambul |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SPIRIT Travel s.r.o. Bardejov |
36712094 |
|
269,07 € |
18.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFE/22/0007 |
SPIRIT Travel s.r.o. Bardejov - letenky Budapešť - Istambul |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SPIRIT Travel s.r.o. Bardejov |
36712094 |
|
269,07 € |
18.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFE/22/0008 |
Ľubica Sekulová RTS-Reklama - reklamné predmety Erasmus+ Mobilita študentov a žiakov na SŠJH |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ľubica Sekulová RTS-Reklama |
37119036 |
|
363,66 € |
14.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFE/22/0009 |
Peter Dorušinec - preprava osôb Erasmus+ Mobilita študentov a žiakov na SŠJH |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Peter Dorušinec |
34995188 |
|
537,20 € |
14.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFIROP/22/01 |
HD elektronika SK, s. r. o. - vyučbové panely |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HD elektronika SK, s. r. o. |
45988625 |
|
81 164,00 € |
20.01.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFK/22/0001 |
LKQ SK s.r.o. - Prezúvačka pneumatík HPA M54 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
3 444,00 € |
07.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFK/22/0002 |
Maroš Polák - MIMAR - Stacionárny záv. REMS Magnum 2010T |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Maroš Polák - MIMAR |
37255606 |
|
5 120,00 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFK/22/0003 |
Maroš Polák - MIMAR - Inštala.sada náradia a nástrojov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Maroš Polák - MIMAR |
37255606 |
|
3 949,44 € |
11.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFK/22/0004 |
MERCONTROL EU s. r. o. - Stolný digitálny multimeter - Fluke 8808A/SU |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
MERCONTROL EU s. r. o. |
51193752 |
|
3 528,00 € |
11.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFK/22/0005 |
FANUC Slovakia s.r.o. - priemyselný výučbový robot |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FANUC Slovakia s.r.o. |
51005557 |
|
24 780,00 € |
23.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFK/22/0006 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov - osobné mot.vozidlo Hyundai i30 kombi |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
17 846,40 € |
13.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFK/22/0007 |
Ing. Maroš German - GMP construct - projektová dokumentácia"Debarierizácia.." |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ing. Maroš German - GMP construct |
47768541 |
|
2 760,00 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0151 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 12/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
525,00 € |
05.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0152 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 12/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 446,98 € |
05.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0153 |
VVS , a.s - vodné stočné |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
916,03 € |
07.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0154 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,00 € |
12.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0155 |
Linde Gas s. r. o. - storno fa |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
-76,75 € |
12.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0001 |
BALstav-mont s. r. o. - oprava a zhotovenie steršného plášťa |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
BALstav-mont s. r. o. |
50169637 |
|
6 141,92 € |
04.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0002 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
178,25 € |
12.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |