Faktúra č. DFE/22/0008

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFE/22/0008
  • Popis fakturovaného plnenia: Ľubica Sekulová RTS-Reklama - reklamné predmety Erasmus+ Mobilita študentov a žiakov na SŠJH
  • Dátum doručenia: 14.06.2022
  • Celková hodnota: 363,66 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH075/2022
  • Dátum zverejnenia: 22.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH075/2022 Materiál pre "Projekt ERASMUS PLUS 2020-1-ES01-KA229-081896_3" Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Ľubica Sekulová RTS-Reklama 37119036 363,66 € 03.06.2022 15.06.2022 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť