DFB/21/0292 |
LKQ SK s.r.o. - montážny vozík |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
1 140,00 € |
04.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0293 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
628,52 € |
05.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0294 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
778,13 € |
05.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0295 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka - čistiace a hygienické potreby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
17143306 |
|
835,25 € |
05.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0296 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
484,02 € |
05.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0297 |
Ján Bľanda - UNIKOV - železiarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
61,44 € |
05.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0298 |
Ladislav Erdélyi - LADER - 3D vodováha s príslušenstvom |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ladislav Erdélyi - LADER |
22684875 |
|
402,29 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0299 |
Cichlid Fuljers s.r.o. - materiál pre akvárium |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Cichlid Fuljers s.r.o. |
48016527 |
|
287,87 € |
08.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0300 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 10/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0301 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0302 |
Slovak Telekom - telekom. služby alarm |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
1,32 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0303 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
25,08 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0304 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
86,58 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0305 |
MARVELS SK, s.r.o. - pracovné nástroje a náradie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
MARVELS SK, s.r.o. |
50207016 |
|
1 785,20 € |
11.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0306 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - Notebook Lenovo, projektor |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
1 058,00 € |
11.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0307 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - Notebook Lenovo |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
1 198,00 € |
11.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0308 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - PC sortiment |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
272,80 € |
11.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0309 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,00 € |
11.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0310 |
TIPA, spol s r.o. - mosadzný rozdeľovač |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
TIPA, spol s r.o. |
42864208 |
|
236,97 € |
11.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0311 |
Innogy - vyučtovanie zemného plynu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
44291809 |
|
-6 334,15 € |
12.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0312 |
ELKOTECH BJ s.r.o. - el. ohrievač, predlžovačky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELKOTECH BJ s.r.o. |
52880281 |
|
256,48 € |
15.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0313 |
FEBA PROJEKT s.r.o. - hygienický a dez.materiál Covid19 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
910,00 € |
15.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0314 |
FEBA PROJEKT s.r.o. - hygienický a dez.materiál Covid19 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
75,15 € |
15.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0315 |
HECHT SK, spol. s r.o. - motorová rotačná kefa s radlicou a zachytávačom |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HECHT SK, spol. s r.o. |
35874422 |
|
1 358,98 € |
16.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0316 |
Irena Lamancová - Druhotné suroviny - likvidácia nebezpečných odpadov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Irena Lamancová - Druhotné suroviny |
35375035 |
|
125,40 € |
16.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0317 |
RETEC s.r.o. - materiál na opravu náradia a rozvod vzduchu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
131,33 € |
16.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0318 |
Ing. Vladimír KRALOVIČ, FRAMI elektronik - elektrotechnický mat. pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ing. Vladimír KRALOVIČ, FRAMI elektronik |
51274663 |
|
182,30 € |
16.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0319 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný mat. pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
464,40 € |
16.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0320 |
Slovanet - paušálny poplatok email |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SLOVANET, a. s. |
35954612 |
|
3,98 € |
18.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0321 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - PC sortiment, PC zostavy, projektor |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
3 094,90 € |
18.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |