DFB/21/0022 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
126,48 € |
08.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0023 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
15,04 € |
08.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0024 |
ProIZS SK s.r.o. - El. rozprašovač dez.,ochranné prostriedky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ProIZS SK s.r.o. |
52287491 |
|
876,68 € |
09.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0025 |
Patrik Cubjak - TAI - Toner Q2612/FX |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
120,00 € |
09.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0026 |
BE-SOFT, a.s. - ročná aktualizácia BTS programu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
BE-SOFT, a.s. |
36191337 |
|
195,60 € |
09.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0027 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 1/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
09.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0028 |
KAISER-TRADE s.r.o. - respirátor FFP2 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
KAISER-TRADE s.r.o. |
03652246 |
|
39,00 € |
09.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0029 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,00 € |
11.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0030 |
REGIONPRESS, s.r.o. - inzercia |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
180,00 € |
15.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0031 |
SOPK-členský príspevok na rok 2021 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
200,00 € |
15.02.2021 |
|
|
24.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0032 |
Slovanet - paušálny poplatok |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SLOVANET, a. s. |
35954612 |
|
3,98 € |
17.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0033 |
Agro Ostrov, s.r.o. - jadrová omietka |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Agro Ostrov, s.r.o. |
36573906 |
|
24,79 € |
17.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0034 |
THS KEŽMAROK, s.r.o. - Karcher WV2 premium |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
THS KEŽMAROK, s.r.o. |
17081815 |
|
152,93 € |
23.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0035 |
KM Slovakia, s. r. o. - Led panely do kazetového stropu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
KM Slovakia, s. r. o. |
36496545 |
|
175,50 € |
24.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0036 |
Košice IT Valley z.p.o. - členský poplatok na rok 2021 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Košice IT Valley z.p.o. |
3557804 |
|
500,00 € |
23.02.2021 |
|
|
24.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0037 |
ŠEVT, a.s. Bratislava - školské tlačivá SOŠ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ŠEVT, a.s. Bratislava |
31331131 |
|
72,53 € |
01.03.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0038 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. - Mzdové centrum, ročný prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
232,80 € |
01.03.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0039 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
40,00 € |
01.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0040 |
Statex, s.r.o. - Pracovný odev |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Statex, s.r.o. |
36483311 |
|
59,40 € |
02.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0041 |
Agro Ostrov, s.r.o. - maliarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Agro Ostrov, s.r.o. |
36573906 |
|
64,34 € |
02.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0042 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
393,00 € |
03.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0043 |
ILLE-servis hyg.potrieb |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
36226947 |
|
221,14 € |
04.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0044 |
Innogy - zemný plyn |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
44291809 |
|
2 440,01 € |
04.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0045 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
322,46 € |
05.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0046 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
369,97 € |
05.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0047 |
Slovak Telekom - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
48,48 € |
05.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0048 |
ANAVEK spol. s r.o. - stavebný materiál na opravu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ANAVEK spol. s r.o. |
31673767 |
|
480,50 € |
08.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0049 |
Slovak Telekom - telekom. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
0,24 € |
09.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0050 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
24,70 € |
09.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0051 |
Slovak Telekom - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |