Faktúra č. DFB/21/0025

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0025
  • Popis fakturovaného plnenia: Patrik Cubjak - TAI - Toner Q2612/FX
  • Dátum doručenia: 09.02.2021
  • Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH010/2021
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH010/2021 Toner HP 2612A/FX-10 komp. Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Patrik Cubjak - TAI 40297128 120,00 € 02.02.2021 09.02.2021 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť