DFB/22/0362 |
H&H Slovakia, s.r.o. - reklamné a propagačné predmety |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
H&H Slovakia, s.r.o. |
36492647 |
|
1 515,00 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0361 |
H&H Slovakia, s.r.o. - reklamné a propagačné predmety |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
H&H Slovakia, s.r.o. |
36492647 |
|
3 006,00 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0359 |
Agentura JG s.r.o. - grafická príprava a tlač brožúr |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Agentura JG s.r.o. |
52221580 |
|
2 500,00 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0360 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - audio rekordér H2N s príslušenstvom |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
342,00 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0358 |
MAKOS, a. s. - elektrospotrebiče, televízor |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
1 149,79 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0356 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. - pranie bielizne |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
37,09 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0357 |
VT-KANAL s.r.o. - čistenie kanalizácie pretlakovým strojom |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VT-KANAL s.r.o. |
46515283 |
|
230,00 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0149 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
26,64 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0355 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,00 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0354 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
453,05 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0352 |
Ľubica Sekulová RTS-Reklama - kľúčenka s gravírovaním GYMOŠ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ľubica Sekulová RTS-Reklama |
37119036 |
|
116,40 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0353 |
Ján Bľanda - UNIKOV - náradie pre zimnú údržbu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
243,46 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0148 |
KOVSTOL s.r.o. - materiál na zváranie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
KOVSTOL s.r.o. |
44664133 |
|
465,20 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0147 |
Dušan Fecko - PREDAJŇA U FECKA- posypová soľ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Dušan Fecko - PREDAJŇA U FECKA |
17143306 |
|
39,95 € |
21.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0350 |
Dušan Fecko - PREDAJŇA U FECKA- posypová soľ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Dušan Fecko - PREDAJŇA U FECKA |
17143306 |
|
39,95 € |
21.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0349 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - NB Lenovo V15 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
1 319,80 € |
21.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0348 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - NB Lenovo V15, wifi kamera, PC príslušenstvo |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
1 699,80 € |
21.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0351 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
149,10 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0347 |
edu365 s.r.o. - webminár pre učiteľov - Kyberšikana |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
edu365 s.r.o. |
53666445 |
|
540,00 € |
20.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/22/0017 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 12/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
674,40 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0346 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 12/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 938,90 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0345 |
Dušan Hoclár - Univerzál - železiarský materiál a náradie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Dušan Hoclár - Univerzál |
30279356 |
|
41,70 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0146 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
144,84 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0344 |
Alemat.cz, spol. s r.o. - mikroskop, preparáty |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
28159233 |
|
1 423,35 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0341 |
FEBA PROJEKT s.r.o. - Kancelársky materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
402,29 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0340 |
Patrik Cubjak - TAI - spotrebný materiál do 3D tlačiarne |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
49,79 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0338 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - PC zostava |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
2 960,45 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0337 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - PC príslušenstvo, NB |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
1 342,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0336 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - Tlačiareň EPSON |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
1 290,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0335 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - cartride pre EPSON WorkForce |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
772,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |