Faktúra č. DFB/22/0340

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0340
  • Popis fakturovaného plnenia: Patrik Cubjak - TAI - spotrebný materiál do 3D tlačiarne
  • Dátum doručenia: 15.12.2022
  • Celková hodnota: 49,79 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH190/2022
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH190/2022 Toner do 3D tlačiarne, lepiaci 3D spray Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Patrik Cubjak - TAI 40297128 49,79 € 08.12.2022 16.12.2022 Objednávka
Tlačiť