DFP/23/0114 |
AMAGAS s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
618,76 € |
03.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0112 |
VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
69,66 € |
02.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0216 |
Nezisková organizácia VESNA - seminár, registratúra a archív na školách |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,97 € |
05.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0212 |
Systémová podpora MAGMA za 3Q/2023 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0214 |
CUBS plus, s.r.o. - ochrana osobných údajov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
03.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0222 |
ASSECO SOLUTIONS-servisné práce 4Q/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0221 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
86,26 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0220 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0219 |
Slovak Telekom - služby mobilnej siete Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0118 |
Linde Gas s. r. o. - dlhodobý prenájom plynov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
966,00 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0115 |
Linde Gas s. r. o. - nájom technických plynov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
1 209,85 € |
04.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0120 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
24,00 € |
10.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0235 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - opravná fa za dodávku el. energie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-174,88 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0234 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - opravná fa za dodávku el. energie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-307,15 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0233 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - opravná fa za dodávku el. energie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-206,50 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0232 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - opravná fa za dodávku el. energie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-227,58 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0231 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - opravná fa za dodávku el. energie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-346,91 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0230 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - opravná fa za dodávku el. energie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-359,63 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0229 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - opravná fa za dodávku el. energie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-208,70 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0228 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - opravná fa za dodávku el. energie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-368,98 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |