Faktúra č. DFP/23/0112

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0112
  • Popis fakturovaného plnenia: VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 02.10.2023
  • Celková hodnota: 69,66 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ081/2023
  • Dátum zverejnenia: 10.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ081/2023 Vodoinštalačný materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 VODOTERM s.r.o. 50115855 69,66 € 25.09.2023 02.10.2023 Objednávka
Tlačiť