DFB/23/0201 |
Florbal s.r.o. - sada florbalových hokejok |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Florbal s.r.o. |
44887001 |
|
369,90 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0197 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
28,00 € |
12.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0097 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
24,00 € |
12.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0100 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť zváračskej školy za 8/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
14,40 € |
13.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0101 |
VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
90,99 € |
13.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0098 |
Patrik Cubjak - TAI - tonery do tlačiarne HP283 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
68,02 € |
12.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0099 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
112,80 € |
12.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0207 |
TOMPET, s.r.o. - kancelársky materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
871,67 € |
22.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0208 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - Materiál projektu - Nadácia Pontis Micro:bit |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
3,57 € |
22.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0105 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
322,08 € |
22.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0202 |
Webglobe, a.s. - poplatok za doménu - ssjh.sk |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
15,94 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0203 |
Slovanet - paušálny poplatok email 01.09.23 - 29.02.24 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
SLOVANET, a. s. |
35954612 |
|
23,90 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/23/0015 |
HERKULES agency s.r.o. - kultúrno, edukačný pobyt Krakow |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HERKULES agency s.r.o. |
36504980 |
|
3 100,00 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0104 |
BARDLIFT s.r.o. - medzirevízne prehliadky výťahov, paušálne opravy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
BARDLIFT s.r.o. |
47862505 |
|
121,74 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0204 |
SOZA - školský rozhlas 23/24 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
54,00 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0206 |
HASPPO s.r.o. - zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov semenára |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
360,00 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0205 |
CUBS plus, s.r.o. - ochrana osobných údajov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
36,00 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFK/23/0001 |
Stroje a vybavení s.r.o. - priemyselný vysávač flexCAT 378 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Stroje a vybavení s.r.o. |
05595436 |
|
1 762,60 € |
13.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0110 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
73,80 € |
27.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0106 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
186,00 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |