Faktúra č. DFP/23/0098

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0098
  • Popis fakturovaného plnenia: Patrik Cubjak - TAI - tonery do tlačiarne HP283
  • Dátum doručenia: 12.09.2023
  • Celková hodnota: 68,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ071/2023
  • Dátum zverejnenia: 19.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ071/2023 Tonery do tlačiarni Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Patrik Cubjak - TAI 40297128 68,04 € 06.09.2023 12.09.2023 Objednávka
Tlačiť