DFP/22/0151 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 12/22 Zv. škola |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
681,99 € |
09.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0364 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 12/22 Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 181,56 € |
09.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0012 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným - mzdový webminár |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
99,00 € |
27.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0008 |
V+S Welding, s.r.o. - odpadové plechy pre činnosť ZVŠ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
V+S Welding, s.r.o. |
36677892 |
|
1 635,40 € |
27.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0013 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. - Verejná správa, mzdové centrum 2023 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
525,60 € |
30.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
Linde 363511193 |
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
Iné |
30,00 € |
31.01.2023 |
01.01.2023 |
30.06.2023 |
02.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Zmluva |
Linde 363511196 |
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
Iné |
30,00 € |
31.01.2023 |
01.01.2023 |
30.06.2023 |
02.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Zmluva |
DFP/23/0012 |
AMAGAS s.r.o. - Zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
340,56 € |
03.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/23/0002 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 1/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
648,80 € |
03.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0018 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 1/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 865,30 € |
03.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0016 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. - maliarský materiál a náradie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. |
36672793 |
|
104,77 € |
02.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0010 |
Linde Gas s. r. o. - dlhodobý prenájom plynu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
108,00 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0009 |
Linde Gas s. r. o. - dlhodobý prenájom plynu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
576,00 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
Dodatok č.1 k zmluve združenej o dodávke elektriny č. 7500015498 |
Dodatok č.1 k zmluve združenej o dodávke elektriny č. 7500015498 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
02.02.2023 |
02.02.2023 |
|
07.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu č. 6303012802 |
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu č. 6303012802 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
02.02.2023 |
02.02.2023 |
|
07.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB/23/0019 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora - členský príspevok SOPK na rok 2023 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
30.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0024 |
TANPRESS OFFICE s.r.o. - výroba pečiatok |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
TANPRESS OFFICE s.r.o. |
52062465 |
|
388,62 € |
07.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0015 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
42,00 € |
07.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0025 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 1/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
08.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0020 |
Ľubica Sekulová RTS-Reklama - tlač časopisu GYMOŠ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ľubica Sekulová RTS-Reklama |
37119036 |
|
185,71 € |
07.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |