SŠJH174/2022 |
Vypracovanie projektu - projektová dokumentácia |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ing. Maroš German - GMP construct |
47768541 |
|
2 760,00 € |
05.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0311 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 11/22 Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 154,50 € |
06.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0310 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 11/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 035,43 € |
06.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
SŠJH173/2022 |
Oprava kompresorovne a skladu prípravy materiálu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Peter Kruško |
44205431 |
|
7 785,00 € |
28.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
SŠJH172/2022 |
Oprava skladu materiálu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Peter Kruško |
44205431 |
|
2 780,00 € |
28.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
SŠJH176/2022 |
Prenájom el. náradia |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
21,00 € |
28.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
SŠJH175/2022 |
Železiarsky materiál a náradie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
203,67 € |
28.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
DFP/22/0133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn PČ 12/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 986,00 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0130 |
TECHNOZVAR s.r.o. - Zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
626,83 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0129 |
VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
40,21 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0132 |
Linde Gas s. r. o. - prenájom technických plynov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
4,86 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0131 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
213,72 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
SŠJH178/2022 |
Čistiace a hygienické potreby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
1 140,24 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
VHČ088/2022 |
Rúra pre zváranie 60,3x3 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
52,34 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
SŠJH179/2022 |
Tonery do tlačiarni |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
3 971,02 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
VHČ089/2022 |
Čistenie kanalizácie pretlakovým strojom |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VT-KANAL s.r.o. |
46515283 |
|
250,00 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
VHČ087/2022 |
Technické plyny výmena / nájom |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
162,60 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0313 |
RETEC s.r.o. - prenájom el. náradia |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
21,00 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0312 |
Ján Bľanda - UNIKOV - železiarský materiál a náradie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
203,67 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0135 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 11/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 212,42 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |