DFB/24/0090 |
UNIKOV BJ s. r. o. - železiarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
61,98 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0091 |
Adam Novák - ADAM - zhotovenie clip rámu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Adam Novák - ADAM |
17145813 |
|
35,00 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0092 |
AUTOCONT - nové verzie MAGMA 2Q/24 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0093 |
O2 Slovakia - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
24,00 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0094 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 3/24 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0095 |
V.J.K.GUMKÁČI s. r. o. - pracovná rohož |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
V.J.K.GUMKÁČI s. r. o. |
44212844 |
|
42,20 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0096 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia Dielne PV 3/24 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
988,70 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0097 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia 3/24 HČ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 321,30 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0098 |
Škola v prírode Detský raj - pracovné stretnutie ekonómov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0099 |
Ivan Rohaľ - DUDRA - spotrebný materiál ku kosačkám, píla ACCU GTA |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ivan Rohaľ - DUDRA |
40298205 |
|
289,48 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0100 |
BTS-PO, s.r.o. - OPaS zdvíhacích zariadení a tlakových nádob |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
449,28 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0101 |
Adam Novák - ADAM - sklenárske práce |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Adam Novák - ADAM |
17145813 |
|
44,00 € |
19.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0102 |
DDD Služby Bardejov s. r. o. - deratizácia objektov školy a dielni PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
DDD Služby Bardejov s. r. o. |
53452097 |
|
342,00 € |
23.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0103 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,00 € |
25.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0104 |
FEBA PROJEKT s.r.o. - kancelárske a školské potreby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
272,94 € |
25.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0105 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. - pranie uteráky,obrusy,dresy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
116,24 € |
26.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0107 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 04/24 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 197,80 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0108 |
Dušan Fecko - PREDAJŇA U FECKA - čistiace a hygienické potreby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Dušan Fecko - PREDAJŇA U FECKA |
17143306 |
|
808,65 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0109 |
VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
184,35 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0110 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn HČ 5/24 HČ, Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 244,90 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |