DFB/24/0050 |
Peter Kruško - oprava stien, prekladov a stropov po zemetrasení |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Peter Kruško |
44205431 |
|
1 151,50 € |
08.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0051 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 2/24 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
08.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0052 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL - revízie plynových a tlakových zariadení |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
2 842,80 € |
08.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0053 |
UNIKOV BJ s. r. o. - železiarský materiál a náradie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
148,34 € |
11.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0054 |
O2 Slovakia - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
24,00 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0055 |
FEBA PROJEKT s.r.o. - kancelársky materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
298,41 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0056 |
TOPA SPORT, s.r.o. - materiál pre florbalový turnaj |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
TOPA SPORT, s.r.o. |
36500623 |
|
29,25 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0057 |
ELKOTECH BJ s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ELKOTECH BJ s.r.o. |
52880281 |
|
956,18 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0058 |
Václav Hudák - ORPLYN - aktualizačné školenie obsluhy kotlov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Václav Hudák - ORPLYN |
33690120 |
|
120,00 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0059 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia Dielne PV 2/24 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
896,86 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0060 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia 2/24 HČ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 313,90 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0061 |
Slovanet - paušálny poplatok email 01.03.24 - 31.08.24 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
SLOVANET, a. s. |
35954612 |
|
23,90 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0062 |
Ing. Ľubomír Kavuľa - inštalatérsky a železiarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ing. Ľubomír Kavuľa |
43026061 |
|
718,68 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0063 |
TOPA SPORT, s.r.o. - trofeje pre florbalový turnaj |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
TOPA SPORT, s.r.o. |
36500623 |
|
50,00 € |
18.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0064 |
UNIKOV BJ s. r. o. - rezačka na dlažbu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
141,85 € |
19.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0065 |
VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
280,59 € |
22.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0066 |
Vare s.r.o. - správa a vyraďovanie registratúrnych záznamov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Vare s.r.o. |
53235568 |
|
2 640,00 € |
22.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0067 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,00 € |
25.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0068 |
HASPPO s.r.o. - balíčky pre účastníkov turnaja |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
216,00 € |
25.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0069 |
Patrik Cubjak - TAI - toner a optický valec pre HP |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
251,99 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |